你好;? 這些筆和本子是你們?nèi)粘dN售的貨物嗎 ?? ?
老師,公司是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)商品無(wú)償贈(zèng)送給客戶,分錄怎么做?看了很多版本有點(diǎn)暈乎,假如商品價(jià)格100元,稅額13元 第一版本:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 113 貸:銀行存款113 第二版本:1、購(gòu)入時(shí):借:庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))13 貸:銀行存款 2、贈(zèng)送時(shí):借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))13 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸:庫(kù)存商品100 以上哪個(gè)版本是正確的呢?如果公司是一般納稅人,取得普票又是怎么處理賬務(wù)呢?
老師您好,我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤會(huì)計(jì)。由于上個(gè)月我交接的那個(gè)人做賬小數(shù)點(diǎn)寫錯(cuò),導(dǎo)致制造費(fèi)用多計(jì)提了585000,管理費(fèi)用多計(jì)提313826.31,銷售費(fèi)用少計(jì)提1173.69,原材料少計(jì)提69019.69。我本月記賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4710610.06=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4879745-利潤(rùn)160000-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-銷售費(fèi)用-稅金及附加。 本月結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品3379295,上月結(jié)余庫(kù)存商品711920.57。 所以,如果我借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)(313826.31-1173.69) /貸 庫(kù)存商品 負(fù)(313826.31-1173.69) , 那我本月庫(kù)存商品結(jié)余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,還是負(fù)值。我們公司沒(méi)有產(chǎn)成品單價(jià),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是根據(jù):營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用,倒擠出來(lái)的。所以我想主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是虛增了管理費(fèi)用銷售費(fèi)用上個(gè)月的差額,這個(gè)月是不是應(yīng)該沖銷這個(gè)數(shù)值?但是這樣沖庫(kù)存商品還是負(fù)的,請(qǐng)老師指教
老師,我們公司因?yàn)楫?dāng)月利潤(rùn)過(guò)高,我就預(yù)提了成本費(fèi)用,暫估入賬,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,降低利潤(rùn)。那我后面逼得月份利潤(rùn)過(guò)低,我想沖回之前預(yù)提部分成本,沖回的分錄怎么做?之前預(yù)提:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 那沖回來(lái)的分錄怎么做?之前結(jié)轉(zhuǎn)成本了,利潤(rùn)變少了,現(xiàn)在怎么沖回?還要沖回原來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,調(diào)高利潤(rùn)嗎?麻煩幫提供一下沖回分錄
老師好,4月份我司預(yù)收工程定金3萬(wàn),還預(yù)付勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn),(4月份財(cái)務(wù)處理:借:銀行3萬(wàn),帶:預(yù)收3萬(wàn),借:預(yù)付2萬(wàn),借:銀行2萬(wàn))5月完工開了一張發(fā)票收入建筑工程收入9.9萬(wàn),(借:應(yīng)收5.9萬(wàn)借:預(yù)收3萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.9萬(wàn)(小規(guī)模)5月到勞務(wù)發(fā)票3.5萬(wàn),(4月份定金付了2萬(wàn))借:勞務(wù)成本3.5萬(wàn),貸:應(yīng)付1.5萬(wàn),預(yù)付2萬(wàn),轉(zhuǎn)了成本:借:主營(yíng)成本,貸:勞務(wù)成本(那么6月份客戶要求把尾款5.9萬(wàn)用代發(fā)工資的形式來(lái)發(fā)放工資,這樣的話如何處理???
3月份有做一張預(yù)提費(fèi)用憑證借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 6月 庫(kù)存商品太多了 我們送了筆和本子 臺(tái)歷給客戶,總賬讓轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 和管理費(fèi)用 這什么意思
老師,我有個(gè)特別小白的問(wèn)題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請(qǐng)問(wèn)開3個(gè)點(diǎn)的專票可以按1個(gè)點(diǎn)交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會(huì)產(chǎn)生附加稅了?
無(wú)形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
問(wèn)題1:小規(guī)模納稅人超市行業(yè),內(nèi)賬會(huì)計(jì),公司剛成立,前期發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷,原始憑證基本都是開具銷售清單?微信支付,跟采購(gòu)的人溝通過(guò)要向賣方開具收據(jù)/發(fā)票,但基本周邊個(gè)體戶比較多,正規(guī)開票還是比較少的,請(qǐng)問(wèn)這樣的情況該如何處理?又該如何做賬? 問(wèn)題二:老板有些不想買財(cái)務(wù)軟件,想用Excel做賬,哪如何站在老板角度更好說(shuō)服老板讓他買財(cái)務(wù)軟件,用excel做賬有哪些劣勢(shì)?對(duì)比excel財(cái)務(wù)軟件又有哪些優(yōu)勢(shì)?規(guī)避什么風(fēng)險(xiǎn)? 問(wèn)題3:超市的庫(kù)存商品較多,做賬建立2級(jí)明細(xì)(如生鮮,食品,非食……)還是要把商品名稱寫的很詳細(xì),用三四級(jí)科目表示?
怎么做賬寫分錄,抖音平臺(tái)
老師企業(yè)收到事務(wù)所開具的顧問(wèn)費(fèi)發(fā)票需要我們企業(yè)交納個(gè)稅嗎
應(yīng)付賬款,科目余額表,借方數(shù)(正數(shù)),貸方數(shù)(正數(shù))分別表示什么。
請(qǐng)問(wèn)商務(wù)咨詢公司的成本核算方法選擇什么?
甲公司2024年1月1日出售前長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值=2500+500×40%+125×40%=2750(萬(wàn)元),2024年出售部分長(zhǎng)期股權(quán)投資應(yīng)確認(rèn)的投資收益=750-2750×25%+125×40%×25%=75(萬(wàn)元)。2750里面包含125×40%,為什么計(jì)算投資收益要另外加一次?不是多算了嗎?
對(duì) 是的 我們?nèi)粘dN售
?你好 視同銷售? ; 借銷售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品? ?
不要把預(yù)提費(fèi)用沖掉嗎?
我們領(lǐng)用庫(kù)存商品 送給客戶 也要交稅嗎?
?你好;? 是的。 你們無(wú)償送給客戶 要視同銷售的;? ?你這個(gè)預(yù)提費(fèi)用又是什么業(yè)務(wù)的; 這樣好判斷是否沖掉? ?
預(yù)提費(fèi)用那張憑證 摘要寫的 預(yù)提2022 1-3月憑證
預(yù)提費(fèi)用那張憑證 摘要寫的 預(yù)提2022 1-3月費(fèi)用
?你好? ? ? ?預(yù)提的費(fèi)用 ;做? 借其他應(yīng)付款 -預(yù)提費(fèi)用貸其他應(yīng)付款? -某人名字??
我們向供應(yīng)商購(gòu)入辦公用品 一開始入庫(kù)存 辦公室領(lǐng)用庫(kù)存商品做辦公用 還需要視同銷售 嗎
?你好;? 你們是買來(lái)銷售的就得視同銷售的;? ? ? ? 你們?nèi)绻? 轉(zhuǎn)送給別人的 也是會(huì)涉及視同銷售 ;? ?