你好;? ?正常印花稅的話 ; 是 : 1.如印花稅應(yīng)稅合同或者具有合同性質(zhì)的憑證,只記載不含稅金額,則以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 2.如印花稅應(yīng)稅合同或者具有合同性質(zhì)的憑證,既記載不含稅金額又記載增值稅金額,且分別記載的,則以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 3.如印花稅應(yīng)稅合同或者具有合同性質(zhì)的憑證,所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,則以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。 ?
老師你好,請問在合同簽訂時(shí)假如有5項(xiàng)項(xiàng)目明細(xì)內(nèi)容的,請問只在合計(jì)5項(xiàng)總額時(shí)才注明不含稅價(jià)格和稅額,在各明細(xì)項(xiàng)目是沒有注明稅額的,請問這種情況可以按最后注明的那個(gè)不含稅價(jià)交納印花稅嗎?或者老師可以發(fā)一個(gè)正確例子我看一下謝謝
老師,一份技術(shù)服務(wù)合同中,約定了兩部分費(fèi)用: 技術(shù)服務(wù)費(fèi)(分三個(gè)階段支付) 和 每年支付的年度服務(wù)使用費(fèi),技術(shù)服務(wù) 合同中列明了 含稅總金額,不含稅金額 和 稅額。 但是 年度服務(wù)使用費(fèi) 又分兩種情況,第一種情況:每年支付的年度服務(wù)使用費(fèi) 雖然寫清楚了 年度服務(wù)使用費(fèi) 含稅金額100萬,但是并沒有約定 服務(wù)年限 或者 一共服務(wù)多少年,這種情況 怎么計(jì)算 這部分年度服務(wù)使用費(fèi)的 印花稅呢?第二種情況,公司可以一次性支付500萬(含6%增值稅)服務(wù)費(fèi),供應(yīng)商就會(huì)一直提供服務(wù)。比較模糊 不知道怎么交印花稅了,想問問清楚?
我公司加盟一家品牌店,加盟合同上寫了好幾項(xiàng)收費(fèi),前期指導(dǎo)費(fèi)、服務(wù)管理費(fèi)、系統(tǒng)一次性安裝費(fèi)、系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)等等,其中服務(wù)管理費(fèi)是按月收取的,想請問老師這個(gè)合同的印花稅計(jì)稅金額怎么計(jì)算?我問了好些人都不清楚[捂臉]
老師,我公司的財(cái)務(wù)制度里面要寫一條關(guān)于稅金的內(nèi)容,關(guān)于印花稅我怎么寫,我們是建筑施工企業(yè),購銷合同,租賃機(jī)械合同,還有勞務(wù)合同,稅率都不一樣,怎么組織語言,我們要給掛靠方講清楚扣的什么稅種
老師,想問下我之前有些費(fèi)用做到管理費(fèi)用-差旅費(fèi)里了但不符合稅前扣除,所以想所得稅匯算清繳時(shí)給調(diào)增,但不清楚應(yīng)該在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的哪一行調(diào)整,假如需要調(diào)增1000元,我怎么填寫?是需要把管理費(fèi)用-差旅費(fèi)的全部金額寫在賬載金額里,稅收金額寫賬載金額-1000元嗎?
老師,我公司辦公室外墻修復(fù)找的建筑勞務(wù)公司簽訂的勞務(wù)合同,勞務(wù)費(fèi)這部分需要繳納印花稅嗎
二房東給大房東開票的話是開什么類別的明細(xì)?
今天的繼續(xù)教育開始咯沒
老師,請問一下,這個(gè)財(cái)產(chǎn)案件受理費(fèi),做到哪個(gè)會(huì)計(jì)科目合適?要單獨(dú)做管理費(fèi)用-訴訟費(fèi)嗎?
個(gè)人能代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
老師,現(xiàn)在有個(gè)香港客戶,跨境人民幣,現(xiàn)在香港客戶問,合同上面要不要13個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)
老師 有進(jìn)銷存表格嗎
老師住宿費(fèi)可以抵扣嗎
老師,我們從個(gè)人A那里租賃了叉車,而且是A在給我們操作這個(gè)叉車,請問是屬于交通運(yùn)輸服務(wù)大類是吧?請問無法給我們開具發(fā)票,這類交通運(yùn)輸服務(wù)我們需要代扣代繳個(gè)稅么?
老師,原股東把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東,而且新股東已經(jīng)以貨幣方式出資,公司需要繳納印花稅嗎
老師,我的這個(gè)麻煩看一下合適嗎?訂的合同金額合適嗎?按那個(gè)金額交印花稅。
這個(gè)合同交印花稅嗎?
?你好 ;? ? ? ?要繳納的;按建筑工程合同繳納印花稅的?
老師,我的這個(gè)麻煩看一下合適嗎?訂的合同金額合適嗎?按那個(gè)金額交印花稅。
?你好 ;? ?可以的;? 你合同金額? 如果分別記錄不含稅和增值稅金額; 按不含稅金額來報(bào)印花稅的?
我的這個(gè)分別記錄了嗎?按哪個(gè)金額交印花稅??麻煩跟我說清楚,合適可以嗎?
你好1. 是的。? ? 分了三個(gè)情況給你說 了? : 花點(diǎn)時(shí)間仔細(xì)閱讀下:? ?1.如印花稅應(yīng)稅合同或者具有合同性質(zhì)的憑證,只記載不含稅金額,則以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 2.如印花稅應(yīng)稅合同或者具有合同性質(zhì)的憑證,既記載不含稅金額又記載增值稅金額,且分別記載的,則以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 3.如印花稅應(yīng)稅合同或者具有合同性質(zhì)的憑證,所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,則以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。
我看了你發(fā)的,這個(gè)課我也聽了。就是,我的這個(gè)問題有點(diǎn)含糊不清。讓你看我的問題。按哪個(gè)金額交印花稅,老師能不能看我的問題???
問了半天,說不到問題上。
?你好;? ? 按照總金額來 繳納; 按含稅金額 ; 你這個(gè)是含稅金額來 考慮的; 沒有分別列增值稅? ? ?
老師舉個(gè)例子。他怎樣才能安不含稅的金額交呢。
你好;? 把你的 不含稅金額和增值稅稅額 分別在合同上面列清楚 ;然后按 不含稅金額來報(bào)印花稅??