你好,紅沖就可以的,紅沖之前帶骨的借其他應(yīng)付款,借管理費用負數(shù),然后再做發(fā)票的,借管理費用貸其他應(yīng)付款。
這個月我們單位電費應(yīng)交是60000元,實交銀行存款付20000元,以前電力賬戶余額還有40000元,交完費后現(xiàn)在電力公司賬戶余額為0.以前每個月都是按照實交計入的水電費,電力公司賬戶上余額也沒有計預(yù)付賬款,這個月我該怎么做分錄呢,發(fā)票開的60000
老師,麻煩問一下,我是個人,給一家公司做代帳會計,對方每個月支付我1000元的代賬費,那我應(yīng)該怎么記錄這筆代賬費的分錄呢
之前的預(yù)付攤銷完了,但是這種費用還會繼續(xù)產(chǎn)生,應(yīng)該繼續(xù)按照原值金額攤銷嗎?比如2021年12月預(yù)付了物業(yè)費12000元,2021年每個月攤銷1000元,2022年依然會有物業(yè)費存在,只是到了2022年5月才需要實際支付,這種情況2022年1月應(yīng)該怎么做會計分錄呢?
之前的預(yù)付攤銷完了,但是這種費用還會繼續(xù)產(chǎn)生,應(yīng)該繼續(xù)按照原值金額攤銷嗎?比如2021年1月預(yù)付了2021年12個月的物業(yè)費12000元,2021年每個月攤銷1000元,2022年依然會有物業(yè)費存在,只是到了2022年5月才需要實際支付,這種情況2022年1月應(yīng)該怎么做會計分錄呢?
老師,想問下公司每個月支付電信的網(wǎng)絡(luò)和電話費這個怎么入賬,發(fā)票來了又怎么入賬?另外每個電信會發(fā)每個月實際的賬單來,要根據(jù)實際的賬單來入費用還是付款時做費用呢?
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務(wù)人工費普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細,已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務(wù)報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務(wù)報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費,維修模具費,分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
再問一下老師,預(yù)估的時候怎么做會計分錄呢
借管理費用貸、其他應(yīng)付款。