借固定資產(chǎn)清理 累計折舊13700, 貸固定資產(chǎn)24000 借銀行存款1萬,貸固定資產(chǎn)清理1萬 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
請問老師,小企業(yè)內(nèi)帳,固定資產(chǎn)原值24000元,已提折舊13700元,折舊余額8700元,企業(yè)就黃了,固定資產(chǎn)總共賣了10000元,帳務(wù)處理分錄怎么做
某企業(yè)本月固定資產(chǎn)發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)用不需用設(shè)備一臺對外捐贈,原值26000元,已折舊10000元,設(shè)備的實際價值4000元,已計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備12000元。捐贈時對固定資產(chǎn)拆卸,發(fā)生清理費500元,用銀行存款支付,應(yīng)負(fù)擔(dān)工資費用600元。(2)期末對一臺老車床計提減值準(zhǔn)備,車床原價30000元,已折舊15000元,車床可收回價值3000元,計提減值準(zhǔn)備12000元。(3)經(jīng)批準(zhǔn)對企業(yè)用的一臺固定資產(chǎn)進(jìn)行報廢清理,原價80000元,已折舊65000元,已計提減值準(zhǔn)備10000元,固定資產(chǎn)的賬面價值為5000元做會計分錄
請問老師,處置固定資產(chǎn):小轎車,比如這輛轎車提完折舊后,剩余殘值是10000元,賣了8000元,記入營業(yè)外支出2000元,那就不繳納企業(yè)所得稅,也不涉及任何稅種哈
老師,早上好,請問這個怎么做會計分錄? 2018年購入固定資產(chǎn),原值653891.45元。在2022年領(lǐng)房產(chǎn)證時,繳納契稅16950.94元,計入固定資產(chǎn)帳。在2923年10月出售了。得90萬元。截止2023年10月提取折舊174850.71元。請問契稅在固定資產(chǎn)帳面上,要怎么做分錄?
老師,一固定資產(chǎn)原值為5000元,累計折舊2500元的時候售賣得到的金額為1000元。但當(dāng)時賬務(wù)處理出錯了,當(dāng)成累計折舊是3000元算了。請問多做的累計折舊我們怎么調(diào)整?當(dāng)時的賬務(wù)處理是這樣 借 銀行存款 1000 貸 固定資產(chǎn)清理 917 應(yīng)交稅費-銷項稅 83,借 固定資產(chǎn)清理 2000 累計折舊 3000 貸 固定資產(chǎn) 5000,借 營業(yè)外支出 1083 貸 固定資產(chǎn)清理 1083.現(xiàn)在多折舊的500元怎么調(diào)整呢
合營企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時候又說可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個平級母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會計處理怎么做,平價轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費,直接從對公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項目送人可以直接計入業(yè)務(wù)招待費嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實際發(fā)生的60%,不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會計分錄怎么做
個體工商戶查賬征收需要每月申報個人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報的應(yīng)該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?