你好,含稅不含稅的金額是一樣的,因?yàn)橐话俜种钠胀òl(fā)票,還有無票收入都是免稅的,你賬上做錯(cuò)了。
小規(guī)模納稅人,季度開票超45萬,增值稅申報(bào)表第一行,應(yīng)按照1%不含稅銷售額填寫還是3%不含稅銷售額填寫?
小規(guī)模納稅人,季度未超過45萬,請(qǐng)問在填表申報(bào)增值稅(未開票部分)的收免稅額的金額是含稅銷售額還是不含稅的銷售額,不含稅的話按照什么比例計(jì)算呢,賬上是按照1%計(jì)算了增值稅的。
小規(guī)模納稅人第一季度普票開了3%和1%的稅率,申報(bào)增值稅時(shí)不含稅銷售額是按發(fā)票上的未稅銷售額合計(jì)填寫還是用季度總含稅銷售額/(1+1%)倒算?
小規(guī)模你納稅人如果季度超過30萬,那么計(jì)算增值稅是按照價(jià)稅合計(jì)乘以1%,還是不含稅的銷售額乘以1%呢?
老師請(qǐng)教個(gè)問題,小規(guī)模納稅人,季度銷售不超30萬,免增值稅,稅率3%減按1%開,是按3%的不含稅算,還是按1%,不含稅算呢?比如說含稅金額300001,按1%,不含稅收入是297030.69,按3%不含稅金額是291263.12。
請(qǐng)問,出口退稅,如果,沒有留底,有應(yīng)退額是100,那么退不了稅,只能進(jìn)免抵,在增值稅申報(bào)表會(huì)有什么變動(dòng)
老師,老板讓會(huì)計(jì)代填公司付供應(yīng)商的付款申請(qǐng)單,申請(qǐng)人寫誰比較合適?
這道題,對(duì)損益的影響。那個(gè)630/10=63我搞不清楚。 184我知道是剛算出來的,折舊金額,對(duì)損益有影響。630/10,是什么?
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝!假如第三方代付的A公司10萬,我怎么消除A公司的應(yīng)付賬款呢?我跟第三方并不存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系
老師我們是飼料行業(yè)開出去發(fā)票是薯類干全酒精糟是9個(gè)點(diǎn)普票 對(duì)方給我們開進(jìn)來的也是9個(gè)點(diǎn) 我們是一般納稅人 現(xiàn)在是不是開進(jìn)來的這個(gè)普票無法抵抗進(jìn)項(xiàng)
樸老師,出口以后36個(gè)月不申請(qǐng)退稅要視同內(nèi)銷征稅?
老師,你好,資金表怎么期末調(diào)匯?
老師請(qǐng)看這個(gè)題C選項(xiàng),為什么是正確的,答案解析我更看不懂,購買其他公司股票為什么不影響所有者權(quán)益呢,老師幫我解答一下能應(yīng)付考試就行
老師,這個(gè)票不合規(guī)?怎么辦
老師,a公司是總包,和電力公司進(jìn)行結(jié)算,例如總金額10萬,電力公司給我們開具10萬的發(fā)票(其中包含B公司的1萬),然后我們收到B公司的1萬,我們開具發(fā)票給B公司,不就相當(dāng)于我們多確認(rèn)一筆收入了嗎?
收到100塊錢借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,沒有應(yīng)交稅費(fèi)
意思是3月份開始開票和未開票的也不計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)了嗎?
你好,從四月份開始的。
那請(qǐng)問老師季度報(bào)稅的納稅人,在3月份還計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎?另外如果超過45萬應(yīng)該如何做賬呢?
三月份需要做應(yīng)交稅費(fèi)的,超過了45萬需要正常繳納借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,銀行存款。
請(qǐng)問這樣做對(duì)么,3月份 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 4.5月份:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 若3-5月份未超過45萬,則借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入;若超過45萬,則加一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
你好,第二個(gè)分錄不對(duì),怎么是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
他的是正確的,對(duì)的。
不是4.5月份不計(jì)提增值稅了,就直接借的銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。請(qǐng)問正確的應(yīng)該怎么做呢?
四五月份的是正確的,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入開的免稅的發(fā)票,是借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒有應(yīng)交稅費(fèi)的。
請(qǐng)問我寫的這些分錄哪一個(gè)是錯(cuò)的呢?請(qǐng)糾正下,謝謝。另外,報(bào)增值稅的時(shí)候未開票的收入稅務(wù)系統(tǒng)是算了稅的,如果賬上不計(jì)提睡,那么賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和報(bào)稅上面的免稅金額就對(duì)不上了。
你好,哪一個(gè)分錄也是正確的,都是正確的,忽略就可以的。增值稅申報(bào)表必須體現(xiàn)免稅稅額,你的賬上不用體現(xiàn)的,不用管的,他兩個(gè)有差異的,可以的,沒有關(guān)系允許的。