你好,含稅不含稅的金額是一樣的,因?yàn)橐话俜种钠胀òl(fā)票,還有無票收入都是免稅的,你賬上做錯(cuò)了。
小規(guī)模納稅人,季度開票超45萬,增值稅申報(bào)表第一行,應(yīng)按照1%不含稅銷售額填寫還是3%不含稅銷售額填寫?
小規(guī)模納稅人,季度未超過45萬,請(qǐng)問在填表申報(bào)增值稅(未開票部分)的收免稅額的金額是含稅銷售額還是不含稅的銷售額,不含稅的話按照什么比例計(jì)算呢,賬上是按照1%計(jì)算了增值稅的。
小規(guī)模納稅人第一季度普票開了3%和1%的稅率,申報(bào)增值稅時(shí)不含稅銷售額是按發(fā)票上的未稅銷售額合計(jì)填寫還是用季度總含稅銷售額/(1+1%)倒算?
老師請(qǐng)教個(gè)問題,小規(guī)模納稅人,季度銷售不超30萬,免增值稅,稅率3%減按1%開,是按3%的不含稅算,還是按1%,不含稅算呢?比如說含稅金額300001,按1%,不含稅收入是297030.69,按3%不含稅金額是291263.12。
小規(guī)模納稅人當(dāng)月開了1%的普票,季度銷售額不超過30萬,增值稅申報(bào)表中不含稅銷售額是按照發(fā)票上的寫嗎
工廠采購原材料的運(yùn)費(fèi)怎么計(jì)科目,都是200-300左右,運(yùn)費(fèi)只有運(yùn)費(fèi)單子沒有發(fā)票
租車合同發(fā)一份,謝謝,沒有的老師不用回復(fù)
你好,所屬期5月份有筆出口免抵退稅沒退下來,可以作為6月份的留底退稅額么?
你好老師 從這個(gè)表格上看到我下月需要交多少稅嗎
老師,共享充電樁企業(yè)采購大米贈(zèng)送給客戶做禮品怎么做賬???我們的庫存商品是充電樁,那購進(jìn)大米能做庫存商品么?
你好,我這里是勞務(wù)派遣公司,第二季度已開普票含稅194709.51,現(xiàn)在還要開一張普票含稅金額226522.23,扣除額125878.32,小規(guī)模季度不能超30萬,目前只能再開十萬,剩下的12萬多7月1號(hào)再開,那分開開兩張發(fā)票扣除額各多少
激活碼忘記了,都沒使用過一個(gè)新的
你好,我想咨詢下,就是我4月份已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)我并沒有認(rèn)證,這個(gè)我這個(gè)月能補(bǔ)認(rèn)證嗎
員工一直在外地出差跑業(yè)務(wù)沒回來,出差補(bǔ)助一直算嗎,有時(shí)間限制嗎?
公司有播種機(jī)25臺(tái),購買了36套播種輪,公司也承包土地了3萬畝,但是主要對(duì)外出租,自營(yíng)地只有5000畝,播種機(jī)對(duì)應(yīng)不了收入,播種輪折舊費(fèi)計(jì)入到管理費(fèi)用\\\\折舊費(fèi)呢?
收到100塊錢借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,沒有應(yīng)交稅費(fèi)
意思是3月份開始開票和未開票的也不計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)了嗎?
你好,從四月份開始的。
那請(qǐng)問老師季度報(bào)稅的納稅人,在3月份還計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎?另外如果超過45萬應(yīng)該如何做賬呢?
三月份需要做應(yīng)交稅費(fèi)的,超過了45萬需要正常繳納借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,銀行存款。
請(qǐng)問這樣做對(duì)么,3月份 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 4.5月份:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 若3-5月份未超過45萬,則借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入;若超過45萬,則加一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
你好,第二個(gè)分錄不對(duì),怎么是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
他的是正確的,對(duì)的。
不是4.5月份不計(jì)提增值稅了,就直接借的銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。請(qǐng)問正確的應(yīng)該怎么做呢?
四五月份的是正確的,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入開的免稅的發(fā)票,是借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒有應(yīng)交稅費(fèi)的。
請(qǐng)問我寫的這些分錄哪一個(gè)是錯(cuò)的呢?請(qǐng)糾正下,謝謝。另外,報(bào)增值稅的時(shí)候未開票的收入稅務(wù)系統(tǒng)是算了稅的,如果賬上不計(jì)提睡,那么賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和報(bào)稅上面的免稅金額就對(duì)不上了。
你好,哪一個(gè)分錄也是正確的,都是正確的,忽略就可以的。增值稅申報(bào)表必須體現(xiàn)免稅稅額,你的賬上不用體現(xiàn)的,不用管的,他兩個(gè)有差異的,可以的,沒有關(guān)系允許的。