你好,含稅不含稅的金額是一樣的,因?yàn)橐话俜种钠胀òl(fā)票,還有無(wú)票收入都是免稅的,你賬上做錯(cuò)了。

小規(guī)模納稅人,季度開票超45萬(wàn),增值稅申報(bào)表第一行,應(yīng)按照1%不含稅銷售額填寫還是3%不含稅銷售額填寫?
小規(guī)模納稅人,季度未超過(guò)45萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)在填表申報(bào)增值稅(未開票部分)的收免稅額的金額是含稅銷售額還是不含稅的銷售額,不含稅的話按照什么比例計(jì)算呢,賬上是按照1%計(jì)算了增值稅的。
小規(guī)模納稅人第一季度普票開了3%和1%的稅率,申報(bào)增值稅時(shí)不含稅銷售額是按發(fā)票上的未稅銷售額合計(jì)填寫還是用季度總含稅銷售額/(1+1%)倒算?
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模納稅人,季度銷售不超30萬(wàn),免增值稅,稅率3%減按1%開,是按3%的不含稅算,還是按1%,不含稅算呢?比如說(shuō)含稅金額300001,按1%,不含稅收入是297030.69,按3%不含稅金額是291263.12。
小規(guī)模納稅人當(dāng)月開了1%的普票,季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn),增值稅申報(bào)表中不含稅銷售額是按照發(fā)票上的寫嗎
私人老板同意的話,公積金可以多交避稅嗎,如三萬(wàn)工資,可交一萬(wàn)的公積金嗎
我公司投資資本6000萬(wàn)注冊(cè)資本4000萬(wàn)其中2000萬(wàn)是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還1000萬(wàn)的外債用于減資.請(qǐng)問(wèn)要怎么做帳
我們的投資資本5000萬(wàn)注冊(cè)資本4000萬(wàn)其中1000萬(wàn)是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還500萬(wàn)的外債用于減資.請(qǐng)問(wèn)我會(huì)計(jì)要如何入賬?
老師,我們欠員工的款,只能走其他應(yīng)付款嗎,可以走其他應(yīng)收款貸方嗎
郭老師,我們給員工訂餐,公司出錢,每個(gè)月扣員工一餐5元,這個(gè)怎么做賬,要報(bào)個(gè)稅嗎
公司符合小微企業(yè)條件是什么?公司注冊(cè)資金8千萬(wàn)符合條件嗎?
憑證排放的先后順序,是從下往上,還是從上往下?
郭老師,我們買機(jī)臺(tái),融資租賃公司開發(fā)利息發(fā)票,我們能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
水費(fèi)使用差額征收,沒(méi)有溢價(jià)的情況,開票時(shí)使用差額征收-全額征收,注明扣除的數(shù)等于銷項(xiàng)嗎?比如收業(yè)主10元,付水廠10元。
現(xiàn)在稅局不是讓線上(做淘寶,拼多多)風(fēng)平臺(tái)推薦數(shù)據(jù)給稅局要求公司要申報(bào)嘛,但是線上淘寶他們幾乎購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品都是零售采購(gòu)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,嗎成本怎么做?


收到100塊錢借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)
意思是3月份開始開票和未開票的也不計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)了嗎?
你好,從四月份開始的。
那請(qǐng)問(wèn)老師季度報(bào)稅的納稅人,在3月份還計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎?另外如果超過(guò)45萬(wàn)應(yīng)該如何做賬呢?
三月份需要做應(yīng)交稅費(fèi)的,超過(guò)了45萬(wàn)需要正常繳納借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,銀行存款。
請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)么,3月份 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 4.5月份:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 若3-5月份未超過(guò)45萬(wàn),則借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入;若超過(guò)45萬(wàn),則加一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
你好,第二個(gè)分錄不對(duì),怎么是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
他的是正確的,對(duì)的。
不是4.5月份不計(jì)提增值稅了,就直接借的銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。請(qǐng)問(wèn)正確的應(yīng)該怎么做呢?
四五月份的是正確的,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入開的免稅的發(fā)票,是借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)的。
請(qǐng)問(wèn)我寫的這些分錄哪一個(gè)是錯(cuò)的呢?請(qǐng)糾正下,謝謝。另外,報(bào)增值稅的時(shí)候未開票的收入稅務(wù)系統(tǒng)是算了稅的,如果賬上不計(jì)提睡,那么賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和報(bào)稅上面的免稅金額就對(duì)不上了。
你好,哪一個(gè)分錄也是正確的,都是正確的,忽略就可以的。增值稅申報(bào)表必須體現(xiàn)免稅稅額,你的賬上不用體現(xiàn)的,不用管的,他兩個(gè)有差異的,可以的,沒(méi)有關(guān)系允許的。