你好,增值稅=57000/1.03*0.03,勞務(wù)所得個(gè)人所得稅=57000/1.03*0.8*40%-7000
我是開(kāi)著車領(lǐng)著一幫老頭老太太干綠化的,相當(dāng)于他給我車費(fèi),我拉他們出去干活,就去工地干綠化,當(dāng)年底給公司算賬的時(shí)候,非要我開(kāi)專票,專票要交一部分稅,這樣我干的錢就少了,我想問(wèn)一下,開(kāi)專票的問(wèn)題是綠化工地的開(kāi),還是我們農(nóng)民工工人開(kāi),當(dāng)時(shí)讓我們干活的時(shí)候說(shuō)一天多少錢,一個(gè)人多少錢,從來(lái)沒(méi)提什么票的事兒,到年底跟他算賬了,嗯,非得說(shuō)開(kāi)什么專票,他不是能抵扣稅嗎,他說(shuō)我不給他開(kāi)專票。他就沒(méi)法給我打錢。然后就非逼著我給他開(kāi)專票。不給開(kāi)票他就不給錢。
老師早上好!我想問(wèn)一下,我們建筑公司的一個(gè)項(xiàng)目部的臨時(shí)管理人員,工資超過(guò)免征點(diǎn),達(dá)到15000元 ,他們也沒(méi)有社保,我們是不是應(yīng)該與其簽訂勞務(wù)合同,然后去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票?這樣籌劃可以嗎?
老師我想了解個(gè)問(wèn)題,我們?cè)诮ㄖさ馗苫?,領(lǐng)工資時(shí)工地要我們?nèi)ラ_(kāi)勞務(wù)票,我們幾個(gè)人也是第一次遇到,一點(diǎn)也不懂,想問(wèn)一下57000元該繳多少錢的稅呢?
我現(xiàn)在是建筑小規(guī)模納稅人,新接了一個(gè)三千萬(wàn)元的建筑工程,需要開(kāi)票了,我想開(kāi)五佰萬(wàn)元以下普票額,下次轉(zhuǎn)為一般納稅人,我問(wèn)了幾個(gè)建筑會(huì)計(jì),也問(wèn)了幾個(gè)稅務(wù)人員,問(wèn)他們能不能這樣開(kāi),他們說(shuō)法不一,望老師解答。
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)下我們是施工單位,我們單位也有勞務(wù)資質(zhì),現(xiàn)在我們老板想了解下能否用我們的勞務(wù)資質(zhì)開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給對(duì)方,以前都沒(méi)開(kāi)過(guò)!還有我們是一般納稅人也能給對(duì)方開(kāi)3個(gè)點(diǎn)工程服務(wù)票嗎?
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒(méi)到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個(gè)配件出去,配件原價(jià)總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開(kāi)票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺(tái)賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒(méi)改。
為什么個(gè)體工商,用電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個(gè)樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
這種情況我們符合開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的票嗎?開(kāi)增值票不是繳的錢多嗎我們想多領(lǐng)點(diǎn)錢
同學(xué),現(xiàn)在沒(méi)有1%的稅率了