你好 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款?

簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一張(票號(hào):3321#),面值36000元,用于發(fā)放職工工資。怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
公司開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票,發(fā)放員工工資32738.22元,同時(shí)扣除代墊房租2000元。會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
公司開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票,發(fā)放員工工資32738.22元,同時(shí)扣除代墊房租2000元。會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票,分發(fā)工資18000元會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
您好簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一張,金額3500元,用于支付罰款支出,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
公司是塑料原料貿(mào)易公司,10月5日賣(mài)給對(duì)方貨物,開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票20萬(wàn),10月10 發(fā)票沖紅,怎么做賬
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,我打問(wèn)號(hào)的地方,這里它沒(méi)有特指重分類(lèi)為哪一類(lèi),那我是不是可以把它重分類(lèi)為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,這里工程物資的處理,為什么不計(jì)入管理費(fèi)用
老師,我有一個(gè)問(wèn)題,暈了,就是我們不是基本上一個(gè)月要從公司的公戶(hù)里取備用金出來(lái)嗎?取到了一個(gè)股東辦的一個(gè)銀行卡,給取名叫出納卡的里面,這個(gè)出納卡都是用來(lái)每天付各種費(fèi)用,有的,有發(fā)票,有的沒(méi)有,我做賬,不管有沒(méi)有發(fā)票的我都做了費(fèi)用,我做的是內(nèi)賬,還有一個(gè)外賬會(huì)計(jì),我們?nèi)齻€(gè)股東呢?有三個(gè)公司,那我做內(nèi)賬,把備用金花費(fèi)的錢(qián),我都做了費(fèi)用,然后外賬會(huì)計(jì)有發(fā)票的或者說(shuō),沒(méi)有發(fā)票的,她如果都做了,那么,最后,假設(shè)到了一年,股東要分紅,是按哪個(gè)分紅呢?我這點(diǎn)想不明白了,我的意識(shí)是說(shuō),她那里也把錢(qián)用掉了,減去了,我也減去了,那不重復(fù)了嗎?
求一份會(huì)計(jì)面試的簡(jiǎn)歷模板??
請(qǐng)問(wèn):失能人員補(bǔ)貼款,現(xiàn)在老板虛報(bào)費(fèi)用每月都有2萬(wàn)多元,人員多了虛報(bào)費(fèi)用就多,現(xiàn)在會(huì)計(jì)怎么自保,2025年1月份才開(kāi)始這樣做的,
老師,我有一個(gè)問(wèn)題,暈了,就是我們不是基本上一個(gè)月要從公司的公戶(hù)里取備用金出來(lái)嗎?取到了一個(gè)股東辦的一個(gè)銀行卡,給取名叫出納卡的里面,這個(gè)出納卡都是用來(lái)每天付各種費(fèi)用,有的,有發(fā)票,有的沒(méi)有,我做賬,不管有沒(méi)有發(fā)票的我都做了費(fèi)用,我做的是內(nèi)賬,還有一個(gè)外賬會(huì)計(jì),我們?nèi)齻€(gè)股東呢?有三個(gè)公司,那我做內(nèi)賬,把備用金花費(fèi)的錢(qián),我都做了費(fèi)用,然后外賬會(huì)計(jì)有發(fā)票的或者說(shuō),沒(méi)有發(fā)票的,她如果都做了,那么,最后,假設(shè)到了一年,股東要分紅,是按哪個(gè)分紅呢?我這點(diǎn)想不明白了,我的意識(shí)是說(shuō),她那里也把錢(qián)用掉了,減去了,我也減去了,那不重復(fù)了嗎?
想問(wèn)一下老師,關(guān)于云倉(cāng)公司的賬務(wù)處理,就是有快遞收發(fā)和包材的使用,比如,購(gòu)買(mǎi)了10個(gè)包材,花了200元,然后賣(mài)掉了7個(gè),收到100元,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呀?
老師你好!導(dǎo)地預(yù)繳一般納稅人填報(bào)增值稅是填報(bào)含稅數(shù)據(jù)還是填寫(xiě)不含稅收入,老師指導(dǎo)一下,是建筑工程,怎樣操作
老師請(qǐng)教一下,個(gè)人出售黃金需要繳稅嗎

