你好,當(dāng)時的分錄怎么做的?借庫存現(xiàn)金嗎?

老師,之前公司掛應(yīng)收賬款15萬,現(xiàn)在確定收不回來了,該怎么會計分錄呀?
以前開了票確認(rèn)收入,收的現(xiàn)金貨款但是以前沒做賬,現(xiàn)在一直掛在賬面上,怎么調(diào),可以直接借銀行存款貸應(yīng)收賬款嗎
老師你好,收到工程款,要確認(rèn)收入,但之前沒掛到應(yīng)收賬款,這個分錄該怎么寫
老師,公司賬上到了貨款,是之前開票確認(rèn)了收入,之前沒有掛應(yīng)收賬款,現(xiàn)在回的這些款該怎么做賬
老師,你好!就是我們公司之前預(yù)付了應(yīng)付賬款,那是三四年前的了,但發(fā)票一直沒有收回來,現(xiàn)在確認(rèn)收不回發(fā)票了,我看了之前是預(yù)估了成本,結(jié)轉(zhuǎn)了庫存,后面又把預(yù)估紅沖掉了,但現(xiàn)在我司賬上應(yīng)付賬款借方掛著余額,請問怎么把這余額沖掉,謝謝!
個人轉(zhuǎn)入企業(yè)賬戶,借銀存,貸其他應(yīng)付款,錯把分錄做成借銀存,貸現(xiàn)金。怎么沖銷。分錄怎么做?
為什么我會計稅不成功呢?
劉艷紅老師上班了嗎,繼續(xù)咨詢問題
請問老師,單位是物業(yè)公司,有居民供暖、非居民供暖、物業(yè)費收入、房屋租賃收入等。請問非居民供暖對應(yīng)的進(jìn)項稅怎么轉(zhuǎn)出,直接按照居民供暖收入÷(居民供暖收入+非居民供暖收入)計算出來的比例,再乘以對應(yīng)的供暖取得的進(jìn)項稅專票的金額。做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出么?
老師,我們有個固定資產(chǎn)庫房,24年12月完工的,今年強(qiáng)拆了,沒有提折舊,如何處理能符合規(guī)定
請問老師,甲單位是物業(yè)公司,收的自來水申報的時候是抵扣申報的,也就是把取得的自來水公司的水費專票的金額,抵扣了。這樣操作是對的吧。自來水公司的代收的水資源、污水處理費的票據(jù)不能做抵扣的吧。物業(yè)公司收取客戶的水費,做收入了,因此涉及水費簡易申報,但是可以抵減申報。
請問,總分公司的企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅收政策是統(tǒng)一算還是分公司的收入自己算,各算各的
財務(wù)報表和所得稅可以更正幾次?
老師,我司是一個專門提供修理維護(hù)醫(yī)療器械的小公司,我們提供技術(shù)服務(wù)時購買的維修材料賬務(wù)處理計入什么科目?您有相關(guān)這類公司賬務(wù)處理的分錄嗎?
老師,我公司做建筑勞務(wù)的人工費如果不進(jìn)行工資薪金申報,請問發(fā)生和支付時應(yīng)怎么賬務(wù)處理呢
是之前的會計做的,問他說銀行存款對不上,每個科目都都不上
銀行對不上,他有可能其他的科目對不上,但是不能每個科目都對不上的,與銀行相關(guān)的可能是往來科目對不上的 最好看一下當(dāng)時開了發(fā)票的時候,分錄怎么做的。
好像是當(dāng)時做借:銀行存款
那你現(xiàn)在收到了錢不用做了
那銀行存款就又對不上了
到時用多出來的銀行存款還其他應(yīng)付款-老板 可以嗎
你好可以的 可以這么做的
好,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是不配比,電腦網(wǎng)絡(luò)公司的毛利率大概是多少
你開出去的業(yè)務(wù)都是什么的?
有電腦配件和網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)
15-20%吧 中等 好點的35%左右的
好,謝謝謝謝
不用客氣,工作愉快