同學(xué)你好 這差額15000元是以后要銷售商品的嗎
老師,實(shí)際貨款7000.收到客戶22000.應(yīng)該收客戶多少稅點(diǎn)才合適
老師,實(shí)際貨款7000.收到客戶22000.我應(yīng)該收客戶多少稅點(diǎn)才不虧,開13%的發(fā)票
老師,實(shí)際貨款7000.收到客戶22000.我應(yīng)該收取多少稅點(diǎn)不虧,開22000的專用發(fā)票
老師您好,21年有收到客戶付款15萬元,當(dāng)時(shí)直接確認(rèn)收入了,未給客戶發(fā)貨,22年才陸續(xù)給客戶發(fā)貨,這個(gè)分錄我這邊應(yīng)該怎么做合適
老師你好,我們給客戶開發(fā)票,客戶讓我們多開10萬發(fā)票,稅率是13%,你應(yīng)該收多少稅才能合適
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
之前的會(huì)計(jì)去年第四季度申報(bào)了收入和成本 但是實(shí)際沒開票 也沒收到票 這個(gè)我怎么做賬? 現(xiàn)在賬上啥都沒有
老師,機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
購(gòu)買幾種原材料運(yùn)雜費(fèi)怎么分配
老師,開陳列費(fèi)發(fā)票,規(guī)格型號(hào)和單位怎么填?
老師,個(gè)稅匯算政策能發(fā)一下嗎
投資款到公司,雙方公司需要交印花稅嗎?
公司員工墊付的招待費(fèi),可以直接公賬轉(zhuǎn)給他個(gè)人嗎?
老師你好,請(qǐng)問這個(gè)學(xué)堂系統(tǒng)里面的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算器和科學(xué)計(jì)算器里面開根號(hào)是哪個(gè)鍵,沒找到,中級(jí)考試的時(shí)候是什么計(jì)算器啊,開根號(hào)嗎
老師 我是貿(mào)易公司怎么開運(yùn)費(fèi)發(fā)票
不是,這個(gè)22000.肯定包含了貨款和稅點(diǎn),但是這稅點(diǎn)應(yīng)該收多少,怎么計(jì)算
用22000除以(1%2B稅率)*稅率就是了
問題稅點(diǎn)不知道多少,怎么÷
那你們是賣什么東西給客戶呢,要知道賣什么才知道稅率
開13%的增值稅發(fā)票
嗯嗯,那那個(gè)稅率就用13%
算出來稅額2530.97 ,那應(yīng)該收多少稅點(diǎn)
你按照算出來的稅額收
開22000元的發(fā)票,增值稅要交2530.97,附加稅2530.97*0.12,總共要交到2834.69元 開票金額22000-7000=15000 多交增值稅15000/1.13*0.13=1725.66 多交附加稅1725.66*12%=207.08
你開票了22000,就應(yīng)該按照22000來算吧。7000是正常的銷售是吧,正常的銷售你們平時(shí)有沒有收,沒有收的話就不用收
問題瘦收了呀
那按照總的22000來算,然后把已經(jīng)收的減去,
多開票金額22000-7000=15000 多交增值稅15000/1.13*0.13=1725.66 多交附加稅1725.66*12%=207.08
問題需不需要考慮所得稅
那就看你們了,本身你們這個(gè)就屬于虛開票了
這結(jié)果我也不知道呀
一般都是收增值稅