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Q

老師,實(shí)際貨款7000.收到客戶22000.應(yīng)該收客戶多少稅點(diǎn)才合適

2022-07-08 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-08 17:33

同學(xué)你好 這差額15000元是以后要銷售商品的嗎

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快賬用戶8707 追問 2022-07-08 17:34

不是,這個(gè)22000.肯定包含了貨款和稅點(diǎn),但是這稅點(diǎn)應(yīng)該收多少,怎么計(jì)算

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齊紅老師 解答 2022-07-08 17:38

用22000除以(1%2B稅率)*稅率就是了

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快賬用戶8707 追問 2022-07-08 17:39

問題稅點(diǎn)不知道多少,怎么÷

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齊紅老師 解答 2022-07-08 17:41

那你們是賣什么東西給客戶呢,要知道賣什么才知道稅率

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快賬用戶8707 追問 2022-07-08 17:42

開13%的增值稅發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-07-08 17:43

嗯嗯,那那個(gè)稅率就用13%

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快賬用戶8707 追問 2022-07-08 17:44

算出來稅額2530.97 ,那應(yīng)該收多少稅點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2022-07-08 18:16

你按照算出來的稅額收

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快賬用戶8707 追問 2022-07-08 18:17

開22000元的發(fā)票,增值稅要交2530.97,附加稅2530.97*0.12,總共要交到2834.69元 開票金額22000-7000=15000 多交增值稅15000/1.13*0.13=1725.66 多交附加稅1725.66*12%=207.08

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齊紅老師 解答 2022-07-08 18:21

你開票了22000,就應(yīng)該按照22000來算吧。7000是正常的銷售是吧,正常的銷售你們平時(shí)有沒有收,沒有收的話就不用收

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快賬用戶8707 追問 2022-07-08 18:41

問題瘦收了呀

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齊紅老師 解答 2022-07-08 18:44

那按照總的22000來算,然后把已經(jīng)收的減去,

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快賬用戶8707 追問 2022-07-08 18:46

多開票金額22000-7000=15000 多交增值稅15000/1.13*0.13=1725.66 多交附加稅1725.66*12%=207.08

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快賬用戶8707 追問 2022-07-08 18:46

問題需不需要考慮所得稅

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齊紅老師 解答 2022-07-08 18:54

那就看你們了,本身你們這個(gè)就屬于虛開票了

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快賬用戶8707 追問 2022-07-08 18:55

這結(jié)果我也不知道呀

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齊紅老師 解答 2022-07-08 18:56

一般都是收增值稅

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同學(xué)你好 這差額15000元是以后要銷售商品的嗎
2022-07-08
你好收到22000多的不退回?開票金額是7000?
2022-07-08
同學(xué)你好,這是虛開發(fā)票,風(fēng)險(xiǎn)很高的
2022-07-08
同學(xué)你好 按照你們的實(shí)際稅負(fù)水平收取 增值稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅就是13% 增值稅附加是增值稅的10% 所得稅需要看實(shí)際的稅負(fù)水平 印花稅按照萬分之五 多開屬于稅務(wù)禁止的,注意稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
2023-03-11
你好,是按照106000-9萬計(jì)算10個(gè)點(diǎn)再退回嗎?如果是的話,16000-16000*10%
2025-04-09
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