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增值稅專用發(fā)票紅沖要怎么做,對方沒有抵扣

2022-07-08 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-08 14:15

你好,進入開票系統(tǒng),填寫負數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負數(shù)發(fā)票。

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快賬用戶9294 追問 2022-07-08 14:19

是開具負數(shù)的專用發(fā)票嘛?

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齊紅老師 解答 2022-07-08 14:21

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶9294 追問 2022-07-08 14:24

你好我們已經繳納的增值稅怎么辦呢,稅局會退嘛,建筑企業(yè),還有異地預繳

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齊紅老師 解答 2022-07-08 14:25

你好,這個不會退稅,之后月份抵扣就是了

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你好,進入開票系統(tǒng),填寫負數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負數(shù)發(fā)票。
2022-07-08
那您是用的什么開票軟件?
2023-10-11
那就是零申報就行的
2023-10-13
你們直接開具紅字信息表
2022-11-02
您好,當月的話直接作廢,跨月的話需要紅沖
2020-12-08
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