您好,這個是按照13%開的,視為混合銷售
#提問#一般納稅人銷售貨物,簽訂合同寫的是銷售并安裝空調(diào),按照13%計算稅額。如果分別簽訂合同銷售、安裝合同,銷售按13%,安裝按照3%繳納計稅(清包工)。清包工是指非建筑行業(yè)提供的勞務還是怎么的,用3%計稅繳納?我記得建筑安裝稅率為9%。對于清包工和建筑行業(yè)的建安服務有點混淆了,是怎么區(qū)分的?
建筑安裝行業(yè)一般納稅人銷售設備開出去的發(fā)票是9個稅點還是13個稅點
我把雕塑的設計、制作、安裝分包給了一個一般納稅人的公司,對方應該給我開13%的銷售發(fā)票、還是9%的建筑發(fā)票呢?或者是分別開銷售的13%和安裝的9%呢?
我把雕塑的設計、制作、安裝分包給了一個一般納稅人的公司,對方應該給我開13%的銷售發(fā)票、還是9%的建筑發(fā)票呢?或者是分別開銷售的13%和安裝的9%呢?
我公司一般納稅人銷售貨物并提供安裝調(diào)試,是不是全額按13%開專票,其中有一些結構安裝是別人公司給我們做的,別人給我們是建筑業(yè)的9%進項,我們能把銷售合同,拆分開票嗎?貨物13%,安裝調(diào)試9%
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
能不能方別計算銷售和安裝的收入,分別繳稅呢?
這個是不行的,您好