你好 1,可以的 2,可以的 主要看你內(nèi)部規(guī)定

老師,我是小規(guī)模企業(yè),19年度匯算清繳時補交了64元企業(yè)所得稅,計入,借利潤分配—未分配利潤64,貸以前年度損益64。老師,2020年利潤為負數(shù),這個以前年度損益可以補虧嗎
所有者權(quán)益里面能夠彌補虧損的項目包括,盈余公積和未分配利潤。無論是法定盈余公積還是任意盈余公積都可以用于補虧,另外企業(yè)的未分配利潤也可以用來彌補以前年度的虧損。企業(yè)稅前利潤雖然可以彌補虧損,但是它本身不屬于所有者權(quán)益科目。這句話是說未分配利潤等于稅前利潤嗎?
當月調(diào)整上年度利潤,補計提了一部分企業(yè)所得稅,分錄做:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費--所得稅,結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配--未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。做完后,資產(chǎn)負債表里的利未分配利潤年末減年初數(shù)不等于利潤表的利潤總額,是哪里出了問題呢?
集體企業(yè):企業(yè)利潤彌補虧損后不夠上交上級任務(wù)了,可以用以前的未分配利潤嗎?這部分未分配利潤是以前年度利潤分配后,計入所有者權(quán)益(企業(yè)留利)的部分。從這部分拿一些出來交任務(wù)可以嗎?謝謝老師
老師,賬上利潤是虧損,匯算有調(diào)整事項有利潤,繳納了企業(yè)所得稅,借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅,借:利潤分配——未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:銀行,這樣做對嗎?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,給八局開具了3%的增值稅專票,請問購買材料獲得的專票可以抵扣嗎
2024年3月份開業(yè),不足一年,殘保金也要填寫申報是嗎?
公司未分配利潤8000萬,a和b自然人股東,a股權(quán)占10%,給a分紅800萬后,a股權(quán)以一元轉(zhuǎn)讓給第三人,a的股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)交個稅怎么計算?
老師,剛辦了一個個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照,然后再抖音平臺開了店鋪,現(xiàn)在在電商稅務(wù)新規(guī)下,該做那些稅務(wù)?
學堂有電商的會計實操課程嗎?
請問老師,公司向外借款?金額很大,時間很長,有10來年,現(xiàn)在按10%的利率計算,是如何計算利息呢?有計算利息的公式嗎?
收到自查自糾報告,需要更改年報,這個是一定要改完年報后寫報告上交嗎?時間太趕,有點來不及??刹豢梢韵冉粓蟾嬉a交多少稅。等稅務(wù)人員看完后,再去改申報表
老師,應(yīng)付職工薪酬是負數(shù),代表是多計提的嗎?
把原來老板名下的旅社變更為銷售五金建材和建筑工程用的個體工商戶,可以么?
老師,公司很多支付給供應(yīng)商(很多是個人,沒有發(fā)票)的款先打給我們的員工,再由他們打給對應(yīng)的供應(yīng)商,請問這個錢打給公司員工是,銀行轉(zhuǎn)賬時,備注寫貨款還是寫借款?
彌補虧損是用凈利彌補,還是按從利潤總額說起,與匯算清繳保持一致?彌補的是上年的納稅調(diào)整后所得額,還是上年的凈利(負數(shù))
彌補虧損,使用凈利潤去彌補的。
與所得稅匯算彌補以前年度虧損不用保持一致嗎?
會計和稅法口徑有差異是正常的
那2020年以前均盈利,只有2020年虧損,2021年凈利在彌補2020年虧損后就可以利潤分配了,對吧?老師
是的哈,理解沒問題的
謝啦,老師第一次經(jīng)手,感謝
不客氣,祝你工作愉快。