同學(xué)你好 這個(gè)不能算在公司,還是個(gè)算勞務(wù)費(fèi)。
勞務(wù)派遣公司支付代發(fā)工資,然后我們會(huì)開這個(gè)發(fā)票,工資可以算成本嗎
我們是勞務(wù)派遣公司然后開差額發(fā)票,差額部分是我們代發(fā)工資部分,這部分的工資可以算成本嗎
老師,我想請(qǐng)問一下,公司有勞務(wù)派遣員工,像這種情況,勞務(wù)派遣員工的工資也是做進(jìn)工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務(wù)派遣人員,那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊,勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個(gè)稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負(fù)責(zé)發(fā)放和申報(bào)啊,難道不是嗎?
老師,如果勞務(wù)派遣公司和一家公司簽了代發(fā)工資協(xié)議,開發(fā)票時(shí)代發(fā)工資,該公司把款付了勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司又從靈活用工平臺(tái)發(fā)布了任務(wù)然后把工資付到靈活用工平臺(tái)這樣的話,勞務(wù)派遣公司怎么做賬?
請(qǐng)問老師,我們公司付給勞務(wù)派遣公司的費(fèi)用,其中98%的部分勞務(wù)派遣公司給我們開的代發(fā)工資,可以給開成勞務(wù)費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會(huì)下現(xiàn)場(chǎng)看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫是不是錯(cuò)了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話,個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?
電子稅務(wù)局能查到對(duì)應(yīng)單品可開票的庫(kù)存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按含稅價(jià)計(jì)算了,因?yàn)橹皼]有進(jìn)銷存按采購(gòu)合同單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財(cái)務(wù)報(bào)表跟年報(bào)都申報(bào)了,現(xiàn)在匯算清繳還沒申報(bào),怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因?yàn)槲逶聸]完,只能勾選不能確認(rèn)是嗎?那我勾選了,沒確認(rèn),對(duì)方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認(rèn)才能紅沖?
傭金最多是五個(gè)點(diǎn)吧?開傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開票的收入100元,怎么做會(huì)計(jì)分錄各多少
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,然后給工廠招人,我們先代發(fā)工資,然后工廠會(huì)打錢過來,這個(gè)錢里面包含了我們付出去的工資和介紹費(fèi),然后我們會(huì)開票出去,這個(gè)不算成本的話,公司就沒有什么成本了
哦哦,你們是勞務(wù)派遣公司啊,那是可以的,以為你們是用功方
哈哈哈,是的,我就是怕不給放成本,怕搞錯(cuò)了
嗯嗯,這個(gè)是可以的
謝謝老師
嗯嗯,不用客氣的哈
老師,我還想問一下,開差額發(fā)票這塊,差額部分不征稅然后是代發(fā)工資的金額,那這塊工資可以放成本嗎
這塊工資也是可以放成本的