你好,提供正確的個(gè)人所得稅申報(bào)表,去稅局大廳申請(qǐng)做更正申報(bào)?

深圳勞務(wù)公司,惠州項(xiàng)目,在9月份,10月份的時(shí)候一個(gè)工人的工資申報(bào)錯(cuò)誤,現(xiàn)在已經(jīng)重新更正申報(bào)?,F(xiàn)在稅局要求更正企業(yè)所得稅,不知道企業(yè)所得稅怎么更正,我們是每個(gè)月開發(fā)票,按照開票金額預(yù)繳企業(yè)所得稅的,更正的話,各項(xiàng)數(shù)據(jù)怎么填啊
請(qǐng)問(wèn)我的2021年增值稅金額105532,個(gè)人所得稅是10萬(wàn),發(fā)現(xiàn)個(gè)人所得稅申報(bào)錯(cuò)誤,數(shù)字不一樣,該怎么更正
老師,我在填寫第三季度企業(yè)所得稅時(shí),系統(tǒng)提示我從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季初和季末銜接有誤,我查了發(fā)現(xiàn)是第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),季初從業(yè)人數(shù)與2021年企業(yè)所得稅申報(bào)表第四季度季末數(shù)不一致,現(xiàn)在我能更正第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
老師好,我們單位已經(jīng)申報(bào)了個(gè)人所得稅,繳納了稅金。但是發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,如何更正呢?流程該怎么操作?
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒(méi)有開票,企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6,但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零,現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅,我想請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬(wàn)多,這兩萬(wàn)多為不開票自報(bào)收入,按期申報(bào)時(shí)只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零,造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符,所以我就更正申報(bào)增值稅,且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬(wàn)多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請(qǐng)老師解答!非常感謝!
能發(fā)現(xiàn) 審計(jì)錯(cuò)誤的人,你覺(jué)得這個(gè)人怎么樣?
帳套原來(lái)計(jì)入的 借管理費(fèi)用 ,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款, 現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ,不影響資產(chǎn)負(fù)債表的吧
公司轉(zhuǎn)讓或注銷,無(wú)法收回的其他收款可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?附件需要什么?實(shí)收資本金額小,只有近2萬(wàn)左右,沒(méi)有交印花,可以做投資收回嗎
電梯安裝業(yè)一般納稅人能開3%的發(fā)票嘛?什么情況能開3%的發(fā)票?
老師請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅想增額需要什么嗎
老師,我們單位維修費(fèi)對(duì)方公司開具發(fā)票是是生活服務(wù)大類,可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)郭老師,建筑業(yè)異地預(yù)繳,單筆超了30萬(wàn),教育費(fèi)附加、地教還能減半征收嗎?
電梯安裝業(yè)一般納稅人能開3%的發(fā)票嘛?
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)注冊(cè)地之前是在湖南芙蓉區(qū),現(xiàn)在要變更到雨花區(qū),稅務(wù)需要變更嗎?
老師,變更經(jīng)營(yíng)地址是要到哪里辦理?稅務(wù)也要變更嗎?

