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老師好,請(qǐng)問一下5月填過未開票銷售額,這個(gè)月報(bào)增值稅是不是在附表一中未開票那欄填負(fù)數(shù)沖減就可以?

2022-07-07 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-07 16:24

對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶5207 追問 2022-07-07 16:25

那如果上個(gè)月填的是58萬(wàn),這個(gè)月因?yàn)橛止催x過一些進(jìn)項(xiàng),可不可以少?zèng)_減一部分?

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齊紅老師 解答 2022-07-07 16:30

可以的,可以這么做。

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快賬用戶5207 追問 2022-07-07 16:32

那在請(qǐng)問下我的賬務(wù)要怎么處理呢?上個(gè)月是一筆做的未開票收入。借:銀行存款;貸主營(yíng)收入;銷項(xiàng)稅。

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-07 16:34

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 然后再做發(fā)票的。

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對(duì)的是的,是這么做的。
2022-07-07
同學(xué)你好 必須要填列負(fù)數(shù)沖減
2023-07-07
是的,就是那樣處理的
2023-11-24
你好是的是這么做的。
2021-06-08
你好? 負(fù)數(shù)申報(bào) 一般需要去稅局申報(bào)的
2021-01-14
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