減免明細(xì)表最后一行填寫, 1.3列105665 稅額用這個(gè)銷售額乘以3%。

老師,這是豬肉和蔬菜的減免稅申報(bào),怎么在減免稅申報(bào)表這一張表里面保存不成功呢?是不是要在別的表也填一下?
老師,一般納稅人,增值稅稅控盤抵減,我怎么覺得附表四和減免稅申報(bào)表是重復(fù)填寫呢?如果只填寫附表四,主表減征額帶不出來,必須填寫減免稅申報(bào)表,這兩個(gè)不是重復(fù)填寫了嗎
老師,減免稅申報(bào)表怎么填呢
老師,增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)表,怎么填寫。
老師好!個(gè)稅申報(bào)減免報(bào)告表怎么填寫了,不需要減免還要填嗎
老師,個(gè)稅新增人員的時(shí)候,少打了一個(gè)字,申報(bào)提示身份信息不通過,后來把這個(gè)人更正重新報(bào)送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個(gè)要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真實(shí)的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會計(jì)分錄,謝謝
老師,你好。請教一下,我們貸款每個(gè)月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補(bǔ)開發(fā)票可以嗎?
多位股東,注冊資本實(shí)行認(rèn)繳制,其中一位股東在給公戶打款中,備注投資款的金額超過了其認(rèn)繳的注冊資本,會計(jì)還沒記賬,可以直接將其備注投資款超過其認(rèn)繳部分的資金退回嗎?這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
借:管理費(fèi)用-養(yǎng)老 管理費(fèi)用-失業(yè) 管理費(fèi)用-工傷 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 其他應(yīng)付款—失業(yè)工傷 失業(yè)工傷在貸方合并到一起可以嗎?
申請?jiān)鲋刀惷舛惖囊惨谌街Ц豆咀鲎灾鲌?bào)關(guān)的還原申報(bào)嗎,第三方支付公司說免稅的不用 公司自主報(bào)關(guān)的話是公司做還是第三方?
老師給臨時(shí)工發(fā)工資用開發(fā)票嗎?
如何更改二季度所得稅
是的,老師!新建的在建工程產(chǎn),達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費(fèi)用,也屬于固定資產(chǎn)的,應(yīng)該怎么入賬


麻煩老師看下在哪兒填呢
你好 可以 參考方法
老師,保存不過去,顯示的這個(gè)
你把那些沒有用的都刪除了,刪行就可以。
哦,那普通發(fā)票如果開60萬怎么填呢
都是免費(fèi)的,選擇減免性質(zhì)是一樣的,第一列第三列填寫60,最后一列填寫60乘以3%。