你好,他入職時(shí)間是幾月份。
老師,請(qǐng)教一下,我電腦中病毒了,重新組裝了系統(tǒng),個(gè)稅申報(bào)有部分員工已經(jīng)離職了,需要在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面修改成非正常嗎 就是說(shuō)1月份申報(bào)個(gè)稅的人數(shù)和這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的人數(shù)不一樣,這個(gè)月減少了一部分,但是我今天試了一下,人員信息采集里面已經(jīng)離職的人員不能寫(xiě)成非正常 如果我只把在職人員錄入系統(tǒng),已經(jīng)離職的人員不錄入系統(tǒng),也不把離職人員修改成非正常,這樣有沒(méi)有什么影響
就是今天我留的那家公司,他就是生產(chǎn)食品的一個(gè)公司,然后他有兩兩個(gè)自己的工廠,還有一個(gè)現(xiàn)在再見(jiàn),然后又成立一個(gè)商貿(mào)公司,等于說(shuō)現(xiàn)在在他名下有五家公司連在一塊兒的,然后就是我現(xiàn)在負(fù)責(zé)的這個(gè)商貿(mào)公司呢,它的外傳我今天看了,是一個(gè)季度深,就是申報(bào)一次個(gè)稅,每個(gè)月申報(bào),但是他的個(gè)稅的話,我看他這個(gè)財(cái)務(wù)就是嗯申報(bào)的,有時(shí)候申報(bào)兩個(gè)人,有時(shí)候申報(bào)六個(gè)人,反正人數(shù)不固定,然后工資都沒(méi)有超過(guò)5000就隨便填的那種。 然后我翻了他以前的那個(gè),資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表啊那些我看基本上就有一些,就只有一些那些管理費(fèi)用,月末轉(zhuǎn)接其他應(yīng)付款,那些沒(méi)有別的什么東西,然后銀行帳上面兒掛的可能也就一兩千塊錢,那樣的,所以說(shuō)都是負(fù)的,都是零申報(bào)。
退休人員報(bào)個(gè)稅,我今天看了一下個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)她們的減除費(fèi)用只有兩萬(wàn)???這很奇怪啊,不是五千一個(gè)月,一年就是六萬(wàn)嗎?
老師,有個(gè)問(wèn)題,我們公司申報(bào)個(gè)稅是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào),然后有一個(gè)員工個(gè)稅特別高,他23年5月入職發(fā)放工資我申報(bào)了個(gè)稅,他上一家公司當(dāng)月發(fā)放下月申報(bào)所以5月也給他申報(bào)了,所以他個(gè)稅申報(bào)5月重疊了,年度匯繳個(gè)稅他要補(bǔ)很多稅,我給這個(gè)人單獨(dú)做了更正申報(bào),把5月申報(bào)工資改成0元,現(xiàn)在問(wèn)題是更晚,五月個(gè)稅就退回來(lái)了,還涉及5-10月個(gè)稅因?yàn)閭€(gè)稅是累計(jì)的,退了5個(gè)月的個(gè)稅1萬(wàn)元,這一萬(wàn)等于這個(gè)員工比我們其他員工少交一個(gè)月個(gè)稅,要往后延一個(gè)月申報(bào),一萬(wàn)怎么做賬呢
想問(wèn)下我們公司24年匯算清繳重分類之后是達(dá)到資產(chǎn)五千萬(wàn)的,沒(méi)重分類就年平均四千多萬(wàn),但是我們公司領(lǐng)導(dǎo)還是想按照小微企業(yè)去享受六稅兩費(fèi),然后今年1月申報(bào)的時(shí)候也享受了這個(gè)政策,2-3月就沒(méi)享受小微企業(yè)了,現(xiàn)在三月財(cái)報(bào)即使不重分類也到了六千萬(wàn)的資產(chǎn),想問(wèn)下這種情況我要去更正一月的增值稅申報(bào)表嗎
生產(chǎn)制造業(yè)能用進(jìn)銷存系統(tǒng)不
公司付賠償款給對(duì)方公司,對(duì)方不開(kāi)票,只開(kāi)收據(jù),附上理賠金票和保單,可以入賬嗎?計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過(guò)來(lái)在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開(kāi)一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、拿到發(fā)票代繳個(gè)稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
B公司委托A公司購(gòu)買不良資產(chǎn),約定所有收益及損失有B公司承擔(dān),假定不良資產(chǎn)完全損失后,損失是確認(rèn)在A公司還是確認(rèn)在B公司,A公司賬面如何記賬,B公司如何記賬,稅法如何認(rèn)定,是認(rèn)定A公司的損失還是B公司的損失。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過(guò)來(lái)在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開(kāi)一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
想用軟件做公司內(nèi)賬,但是固定資產(chǎn)那一塊,我想自己手工做那個(gè)固定資產(chǎn)折舊表,就不用軟件里再輸入固定資產(chǎn)卡片那一塊,那這個(gè)在軟件里要怎么操作比較好?還有如果是做內(nèi)賬的話,那銷售收入以及采購(gòu)那一塊,就不能把那個(gè)稅剔出來(lái),那這個(gè)具體要怎么實(shí)操?
老師一般納稅人,客戶買了1000的貨加百分之15稅點(diǎn),我要收他1150那在公戶里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應(yīng)商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)8月份社保已經(jīng)交了,但是今天新增了2名員工,新上了社保,電子稅務(wù)局那邊今天已經(jīng)確認(rèn),這2名人員社保9月份再扣減,會(huì)不會(huì)扣繳滯納金呢?
哦,一語(yǔ)點(diǎn)醒夢(mèng)中人,明白了,哈哈哈
不用客氣,工作愉快