你好,5萬收入開的是什么業(yè)務(wù)的?
一般納稅人月收入沒超10萬 怎么做計提稅費的分錄 怎么寫減免稅分錄
一般納稅人附加稅月收入不到10萬減免地方教育和教育費,這個只要交增值稅就要計提,現(xiàn)在報稅的時候是直接免的, 那么計提完,減免的分錄怎么做?
一般納稅人生豬行業(yè),10萬收入是免稅的,5萬收入是不免稅的,這個分錄怎么寫?免稅部分還需要計提稅費嘛?都是不開具發(fā)票收入
一般納稅人,免稅的部分需要計提增值稅嘛?還是全部計入主營業(yè)務(wù)收入
老師好,小規(guī)模納稅人開了專票怎么寫會計分錄?是按3%計提增值稅,繳納把減免的2%計入營業(yè)外收入稅收減免?具體分錄怎么寫?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認,a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
5萬加工費業(yè)務(wù),10萬是生豬業(yè)務(wù)
10萬的在免稅銷售貨物欄里面填寫,然后再減免明細表,最后一行填寫。
5萬的,然后在13%勞務(wù)里面填寫,
我想知道分錄怎么寫?報稅我知道怎么報,
你好,上面的就是報稅的附表一里面,你打開5萬的,在百分之十三勞務(wù)里面填寫。
然后往下找,有一個免稅銷售貨物,在這里面填寫10萬。
分錄怎么寫?
借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入10萬, 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項。
如果繳納了稅費之后的分錄是咋樣的?
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸銀行存款。
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費附加稅,借應(yīng)交稅費附加稅貸銀行存款。