借銀行存款 貸,應(yīng)付職工薪酬、社保、 其他應(yīng)付款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 借應(yīng)付職工薪酬、社保 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

老師,疫情期間正常繳納了社保費(fèi),但是后來(lái)有政策單位部分減免了。多的那部分社保沒(méi)有給直接退回來(lái),而且沖抵個(gè)人費(fèi)用了。正常個(gè)人部分是需要正常交的,現(xiàn)在不需要交了,因?yàn)樯绫Y~戶里有單位部分多的錢(qián)。一直抵扣沒(méi)了單位部分多交的錢(qián)。因?yàn)閭€(gè)人正??凵绫YM(fèi)用,需要計(jì)提借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人部分-失業(yè)保險(xiǎn)。但是現(xiàn)在錢(qián)不用交出去,這樣其他應(yīng)付款就不平,想問(wèn)問(wèn)分錄怎么做,是需要沖回管理費(fèi)用么。畢竟不交的這次錢(qián)是社保賬戶里單位部分抵扣的。
6月份在發(fā)放工資時(shí)支付離職員工一部分出勤天數(shù)的社保錢(qián),計(jì)算到工資內(nèi),6月份是不給他交社保的。5月份計(jì)提了工資——借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 但員工后期又要求交社保,自己承擔(dān)個(gè)人部分,員工將自己承擔(dān)部分和當(dāng)時(shí)補(bǔ)給員工的部分社保錢(qián)退回公司。 退回的這個(gè)錢(qián)應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收——社保、醫(yī)保 應(yīng)付職工薪酬嗎? 那原來(lái)的那個(gè)管理費(fèi)用怎么處理?
老師,之前有個(gè)員工離職,但走的勞動(dòng)仲裁,20年—21年中間這段期間還給他繳納的有社保,那會(huì)做賬的話個(gè)人部分記入其他應(yīng)付款—社保,公司部分記入管理費(fèi)用—社保,現(xiàn)在把那段時(shí)間的社保退回來(lái)了,應(yīng)該怎么做賬啊?
一員工去年7月末離職,但是8月養(yǎng)老扣了一直未退回,當(dāng)時(shí)因?yàn)?月扣費(fèi)是計(jì)提入賬了的: 支付時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 計(jì)提社保分錄:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保 直到2023.01月養(yǎng)老退回公司部分和個(gè)人部分回來(lái),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么賬務(wù)處理啊,已經(jīng)跨年了。
老師請(qǐng)問(wèn)一下就是有員工2月底辭職了,但是社保還掛在公司,因?yàn)檫€有項(xiàng)目往來(lái),辭職員工自己決定就是社保單位個(gè)人部分都自己承擔(dān),那我做賬怎么做賬呢,我賬上做的是扣社保分錄是借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保部分,管理費(fèi)用社保,貸:銀行存款,那我這個(gè)社保個(gè)人部分里面有一個(gè)人的社保的自己承擔(dān)的我怎么做賬呢
請(qǐng)問(wèn)老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計(jì)?
國(guó)內(nèi)代理服務(wù)運(yùn)輸費(fèi)和港雜費(fèi)可以按照總運(yùn)費(fèi)的比例劃分去開(kāi)發(fā)票嗎,比如總運(yùn)費(fèi)是100,按40%開(kāi)國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,10%開(kāi)港雜費(fèi)發(fā)票,50%開(kāi)國(guó)際運(yùn)費(fèi)發(fā)票
老師,跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購(gòu)發(fā)票還有平臺(tái)訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒(méi)辦呢,還要給別的公司開(kāi)開(kāi)房屋租賃發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費(fèi)是否應(yīng)納入企業(yè)中為國(guó)家繳納稅費(fèi)嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號(hào)碼登記電子臺(tái)賬嗎?因?yàn)殡娮影l(fā)票不是容易重復(fù)報(bào)銷(xiāo)么?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙呢?
老師說(shuō)電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時(shí)候確認(rèn)收入,還有平臺(tái)傭金等等,都怎么處理
抖音來(lái)客當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用和收入,下月來(lái)發(fā)票,是不是來(lái)發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來(lái)費(fèi)用發(fā)票,這種情況怎么處理


還能借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎?這個(gè)涉及到跨年,而且匯算清繳也做完了
可以的,不修改匯算清交的話就做這個(gè)。
管理費(fèi)用的那部分不是記入以前年度損益調(diào)整嗎?
你好,你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎?
我們報(bào)表上面寫(xiě)的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
那你能修改之前的匯算清繳碼,能修改的話,把管理費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整就可以的 因?yàn)槟阒岸嗟挚哿似髽I(yè)所得稅,你需要調(diào)增的。
要是不修改匯算清繳的話就走管理費(fèi)用,修改匯算清繳的話走以前年度損益調(diào)整?
你好 是的,是這么做的
那老師,比如有一些跨年費(fèi)用票,沒(méi)在當(dāng)年抵扣企業(yè)所得稅,匯算清繳也不調(diào)減利潤(rùn),這種情況下這部分費(fèi)用可以直接記入以前年度損益調(diào)整嗎
可以的,可以這么做的。