同學(xué),你好,是不用交稅,現(xiàn)在有政策,季度30萬內(nèi)不需要交任何稅
小規(guī)模納稅人,如果季度看下來,普票超出了45w專票比如開了20萬,那最后應(yīng)交增值稅是多少,小微企業(yè)性質(zhì)哦,那最后的應(yīng)交稅額是多少啊,我看申報(bào)表里面有個(gè)減免稅額這列有數(shù)據(jù)的,另外開票系統(tǒng)開出的稅率是1%的,做賬按照3%去做的應(yīng)交增值稅,等實(shí)際扣款增值稅,實(shí)際比計(jì)提的少的那部分做成營業(yè)外收入了得是么
你好,聽說個(gè)體戶個(gè)人所得稅稅率累計(jì),以及個(gè)體戶所得稅稅率在年度匯總時(shí)所得稅稅率累計(jì)變高的情況??刹豢梢赃@樣來避免個(gè)體戶所得稅累計(jì):假設(shè)我有兩個(gè)個(gè)體戶,都是像圖片中的那樣屬于園區(qū)核定征收,都是按照0.6%的個(gè)人所得稅征收的像圖片中那樣的?!,F(xiàn)在發(fā)生中介勞務(wù)服務(wù)了,有一家公司給我個(gè)體戶打了500萬,不久后我的另一家個(gè)體戶也找到業(yè)務(wù)了并且另一家公司付給我這個(gè)個(gè)體戶500萬,我的這個(gè)兩個(gè)個(gè)體戶是相同的經(jīng)營范圍。那么我的個(gè)體戶的所得稅稅率會累計(jì)變高嗎?這樣的話就不是低所得稅稅率了。聽說年度匯總會把兩個(gè)個(gè)體戶合并起來然后個(gè)人所得稅稅率變高。還要補(bǔ)稅是真的嗎?我現(xiàn)在把兩個(gè)個(gè)體戶完稅后立馬注銷掉,是不是就不用補(bǔ)交個(gè)人所得稅了。
老師 請問一下現(xiàn)在是不是沒有什么免個(gè)人所得稅的政策呀?情況是這樣的 我們有一個(gè)個(gè)體戶的 以前是季度開票超過9萬元就要交個(gè)人所得稅(按0.5%減半征收)然后個(gè)體戶我們這邊一般都是稅務(wù)局自己直接給我們點(diǎn)擊申報(bào)了,但是稅務(wù)局給我們申報(bào)的個(gè)人所得稅是0 ,但是按正常情況我們不是要交個(gè)人所得稅的嗎?那他們自己這樣給我們申報(bào)的我們需要聯(lián)系他們更改嘛?不改的話有風(fēng)險(xiǎn)嘛?
餐飲行業(yè)個(gè)體戶,核定的季度54000元,開票9萬,交個(gè)人經(jīng)營所得稅?減免性質(zhì)那里選了一個(gè),就出來不用交稅了,減免性質(zhì)那里說的是什么意思??!我到底要不要交稅了?
個(gè)體工商戶,核定征收的, 今天打電話給我說我定額3萬元的, 意識我定額低了,經(jīng)驗(yàn)所得需要繳納3%還是多少錢。 但是我季度是沒有超過45萬元的,比如我開了43萬不含稅發(fā)票,我就是按43萬的數(shù)據(jù)申報(bào)的,也是交了增值稅和個(gè)人經(jīng)營所得的,就是今年免稅就是交了個(gè)人經(jīng)營所得就是!這樣子我要去稅務(wù)問問嘛?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們),請問一下自已購買和贊助的都是一樣要代繳偶然所得稅嗎?代賬公司入賬的,會計(jì)分錄能不能更簡單化方便化,麻煩老師詳細(xì)的會計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝
生產(chǎn)制造業(yè)能用進(jìn)銷存系統(tǒng)不
公司付賠償款給對方公司,對方不開票,只開收據(jù),附上理賠金票和保單,可以入賬嗎?計(jì)入營業(yè)外支出嗎。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動,外請講師過來在活動培訓(xùn)場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會計(jì)分錄怎么做?這邊的會計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、拿到發(fā)票代繳個(gè)稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
B公司委托A公司購買不良資產(chǎn),約定所有收益及損失有B公司承擔(dān),假定不良資產(chǎn)完全損失后,損失是確認(rèn)在A公司還是確認(rèn)在B公司,A公司賬面如何記賬,B公司如何記賬,稅法如何認(rèn)定,是認(rèn)定A公司的損失還是B公司的損失。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動,外請講師過來在活動培訓(xùn)場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會計(jì)分錄怎么做?這邊的會計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
想用軟件做公司內(nèi)賬,但是固定資產(chǎn)那一塊,我想自己手工做那個(gè)固定資產(chǎn)折舊表,就不用軟件里再輸入固定資產(chǎn)卡片那一塊,那這個(gè)在軟件里要怎么操作比較好?還有如果是做內(nèi)賬的話,那銷售收入以及采購那一塊,就不能把那個(gè)稅剔出來,那這個(gè)具體要怎么實(shí)操?
老師一般納稅人,客戶買了1000的貨加百分之15稅點(diǎn),我要收他1150那在公戶里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應(yīng)商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎
個(gè)人經(jīng)營所得稅也不用交嗎?
減免性質(zhì)那里是什么意思?那是我選上去的
是的,經(jīng)營所得也不用交的
有沒有文件?。〔皇侵幻庠鲋刀悊幔?
沒有文件,上次到稅務(wù)局問的