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老師,公司前幾個(gè)月的部分收入沒(méi)開(kāi)票,但是做了無(wú)票輸入,并交納了增值稅,現(xiàn)在客戶(hù)又要求我們開(kāi)票,那這個(gè)賬務(wù)處理及增值稅如何處理呢?具體怎么操作

2022-07-06 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-06 15:47

你好1.? ? 開(kāi)票了? 開(kāi)票金額和你無(wú)票收入金額一致嗎? ? ?;稅額也一致嗎??

頭像
快賬用戶(hù)2510 追問(wèn) 2022-07-06 15:48

都是一致的

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-06 15:51

?你好;? 那你直接做紅沖之前無(wú)票收入 ; 然后按 實(shí)際開(kāi)票做一遍收入即可 ; 到時(shí)你 報(bào)稅; 你是? 一般納稅人哇??

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快賬用戶(hù)2510 追問(wèn) 2022-07-06 15:52

是的,一般納稅人,已經(jīng)申報(bào)了增值稅的那部分怎么辦呢?

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-06 15:57

?你好;? ? 不會(huì)多繳納的;? ? 你未開(kāi)具發(fā)票欄次寫(xiě)負(fù)數(shù)金額; 你的? 其他開(kāi)具發(fā)票或者專(zhuān)票欄次寫(xiě)? 開(kāi)票金額不含稅??

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