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老師,收到客戶票據(jù)轉(zhuǎn)讓給另外一個公司,另外一個公司貼現(xiàn)轉(zhuǎn)給我們公司公帳,這筆分錄怎么做?

2022-07-06 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-06 15:18

借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù)

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快賬用戶5923 追問 2022-07-06 15:18

老師,這個是最后一筆吧

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快賬用戶5923 追問 2022-07-06 15:20

收到票據(jù)不是借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款 轉(zhuǎn)讓票據(jù)怎么做啊

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齊紅老師 解答 2022-07-06 15:30

是最后一筆 收到票據(jù) 是借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款

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借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù)
2022-07-06
你好,收到時借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款 轉(zhuǎn)讓時借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收票據(jù)
2022-07-06
退回叫對方重新打款就行
2024-09-14
借:銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:短期借款。匯票到期企業(yè)承兌時:借:短期借款,貸:應(yīng)收票據(jù)。
2024-01-03
借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款,借銀行存款貸應(yīng)收票據(jù)。
2021-09-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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