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有一個員工,3月份工資多發(fā)了1000元,4月申報的時候補(bǔ)申報1000元,但是這補(bǔ)申報的1000元是不能再發(fā)給她的,這工資表該怎么做?

2022-07-06 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-06 10:14

你好; 多發(fā)了工資; 你在工資表里面 其他里面去扣除即可; 體現(xiàn)? ? 正常的應(yīng)發(fā)工資即可? ?

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快賬用戶3162 追問 2022-07-06 10:15

這個其他是不是要扣在綜合工資后面

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快賬用戶3162 追問 2022-07-06 10:16

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齊紅老師 解答 2022-07-06 10:20

你好; 是的。? ? 就是 在? 這個月工資表去扣除上個月多做的??

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快賬用戶3162 追問 2022-07-06 10:22

可是這樣子,其他應(yīng)收款-借支 貸方就有余額了,事實上并沒有借支這一事

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齊紅老師 解答 2022-07-06 10:26

?你好; 其他應(yīng)收款 - 借支 是怎么回事? ?

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快賬用戶3162 追問 2022-07-06 10:27

如果不做借支,那做什么

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快賬用戶3162 追問 2022-07-06 10:27

扣除這個多做的,用什么科目?

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齊紅老師 解答 2022-07-06 10:31

?你好;? ? ?多發(fā)了工資 ;借其他應(yīng)收款貸銀行存款? ;? ?到時 這個月扣除 ;? 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款 ; 銀行存款? ?

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快賬用戶3162 追問 2022-07-06 10:41

多發(fā)的時候沒做借其他應(yīng)收款,直接做了借應(yīng)付職工薪酬,所以到這個月扣除的時候,其他應(yīng)收款是借方負(fù)數(shù)了

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快賬用戶3162 追問 2022-07-06 10:42

怎么辦?是紅沖上個月的分錄重做嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-06 10:46

?你好; 多發(fā)了出去; 你還不做其他應(yīng)收款。? ?你到時沒法平衡的;? ? 是的。 先紅沖上月分錄? 重新做哈? ?

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快賬用戶3162 追問 2022-07-06 10:57

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-07-06 11:04

不客氣的; 幫到你就好? ?

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你好; 多發(fā)了工資; 你在工資表里面 其他里面去扣除即可; 體現(xiàn)? ? 正常的應(yīng)發(fā)工資即可? ?
2022-07-06
您好這么操作既可以的了
2023-11-15
同學(xué)你好 你申報二月工資的時候按照少發(fā)的金額申報的還是按照多的一千申報的
2023-04-11
同學(xué),你好,計提工資的時候就分開,發(fā)工資直接做一筆也可以
2021-07-04
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