這個(gè)月繳納下一個(gè)月紅沖可以申請(qǐng)退稅。

我七月,八月份的那個(gè)增值稅問下是在大廳申報(bào)還是大廳給我們申報(bào)還是我自己在電子稅務(wù)局申報(bào),因?yàn)橹靶∫?guī)模不是七八九,十月份才報(bào)增值稅嗎?現(xiàn)在我九月份成為了一般,那是我十月份報(bào)九月份的一般納稅,但是七八月份那個(gè)小規(guī)模那個(gè)稅到底該怎么報(bào)?
老師 有個(gè)問題 有點(diǎn)長(zhǎng) 辛苦老師了 小規(guī)模納稅人2020年12月開了35萬左右的普票 繳納稅費(fèi)三千多 但是客戶要13%專票 因?yàn)槭切∫?guī)模開不出 于是進(jìn)行降價(jià)銷售 開1%的專票 但是我現(xiàn)在賬上1月收入是負(fù)一萬多 主要是增值稅負(fù)一百多 在借方 這個(gè)增值稅我怎么做賬啊 1月開了點(diǎn)其他普票的
我是小規(guī)模,但是上個(gè)月不小心開了電子專票,這個(gè)月產(chǎn)生了八千多的增值稅,需要七月十五號(hào)之前繳納增值稅八千多,怎么樣才能不去繳納
你好,老師!本月開了八千的增值稅普通發(fā)票,五千的增值稅專用發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月要不要計(jì)提增值稅和附加稅呢,如果要提是全部提還是只提專票部分的稅額呢?如何做分錄呢
老師 現(xiàn)在是第二季末要申報(bào)了,我們是小規(guī)模納稅人,我們第二季度銷售額18萬左右,所以之前分錄做了的應(yīng)交增值稅有一千多塊錢,我們沒超30萬不用繳納增值稅的,那這筆一千多的應(yīng)交增值稅費(fèi)是7月賬轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入呢?還是6月的憑證就要轉(zhuǎn)了呢?不轉(zhuǎn)的話 資產(chǎn)負(fù)債表就體現(xiàn)這筆錢了 但是實(shí)際又不需要繳納的。我該6月底處理還是7月初處理這筆增值稅費(fèi)無需繳納的呢?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時(shí)候,在講到支付門店租金時(shí),用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請(qǐng)問這里的其它應(yīng)收款二級(jí)科目為什么不是個(gè)人或單位名稱,謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
請(qǐng)問老師,個(gè)人A在甲公司微信商城購(gòu)買1萬元代理(甲給A二萬元原價(jià)酒水),A通過甲公司微信商城銷售給B,B支付的貨款到甲公戶,甲把B支付的貨款轉(zhuǎn)給A,A需要開發(fā)票給甲嗎?

