同學(xué)你好 這個會的
申報表上的上期留底稅額可以抵稅嗎? 申報時,我可以自動手填把上期留底稅額抵減了嗎?
老師,請問如果本月有未抵扣萬進(jìn)項稅 ,下月申報表的時候這個進(jìn)項稅是自動到 上期留底稅額,還是在哪呢
老師,買稅控盤的錢,申報增值稅的時候,填在表四了,但是因為沒有銷項,填在本期應(yīng)抵減稅額,實際抵減稅額為0,這個余額,不會顯示在最終的申報表上嗎?申報表中期末留抵稅額沒自動合計這個數(shù)啊
老師,我申報所屬期2月增值稅的主表一般項目本月數(shù)13行“上期留抵稅額”為1月發(fā)票認(rèn)證抵扣額,是怎么回事啊,這個稅額是系統(tǒng)自帶出來的,可是明明我2月申報所屬期1月的時候,進(jìn)項稅額是已經(jīng)在1月抵扣了的,為什么會有此月申報主表中上期留抵稅額欄會自動跳出這個數(shù)呢
老師,上期留抵的稅額,本期申報的時候會不會自動抵扣呢
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
那我這次申報的時候沒有自動抵呢,剛好要交上期留抵的稅額
那你手動填寫抵扣
在哪個地方填呢
填寫在本期抵扣那里
主表還是附表呢?我沒找到
這個是附表二的哦
填到哪一欄呀,我看本期數(shù)才填附表二,沒有留抵那一欄呢
附表二自動留抵自動抵扣銷項
就是沒有自動抵扣,你說手動填在附表二,但是也沒有這個欄次啊
你有要交的增值稅嗎 是同一個稅率的嗎
我本期有計算抵扣的農(nóng)產(chǎn)品,我是扣除上期留抵的,計算后就不用繳稅啊,結(jié)果上期留抵的還在那
那你這個進(jìn)項如果不是對應(yīng)的就不能抵扣
那必須是抵扣平臺里勾選的才能自動抵扣嗎
同學(xué)你好 對的 勾選了的才可以
但是我把進(jìn)項稅那張表什么都沒填,我這次開票的銷項稅也沒有自動抵扣呢
這個一般都是自動抵扣的的