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老師您好!上個月,因票開具不合規(guī)范,作廢了,但是款已收到,,這個月開票該怎么做分錄?

2022-07-04 17:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-04 17:22

借銀行存款貸預(yù)收賬款。

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快賬用戶1244 追問 2022-07-04 17:42

老師您好!我這個月開票就應(yīng)該是借其他業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)收賬款對嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-04 17:43

借預(yù)收賬款貸、其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

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借銀行存款貸預(yù)收賬款。
2022-07-04
你好? 你上個月開票做了應(yīng)收賬款? ?那么本月收到錢做 :借 銀行存款貸應(yīng)收賬款。? ? 紅沖發(fā)票 : 借主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款? ??
2020-12-01
同學(xué),你好 上個月 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 這個月 上個月 借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費 負(fù)數(shù)
2022-03-21
你好,無票收入一樣需要申報哦,線下收取,對方不要票,可以做跨月紅沖處理的呢
2022-05-08
同學(xué)你好 很高興為你解答 開具紅字發(fā)票的 跨月就是開具紅字發(fā)票作廢的
2022-05-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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