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老師,請問我收入5月份是正常做的,銷項稅額有做進(jìn)去,成本是暫估的,那我6月份要沖回暫估的,收入沖銷的時候銷項稅也要沖銷掉嗎?

2022-07-04 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-04 16:10

您好!不用,只需要沖減成本

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快賬用戶9884 追問 2022-07-04 16:11

老師,你的意思是收入不要沖銷嗎?那收入和成本不是就不匹配了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-04 16:13

你好!暫估啊,你拿到發(fā)票的時候,再計入,就匹配了

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快賬用戶9884 追問 2022-07-04 16:17

我6月份拿到了成本的發(fā)票.,那6月份不要做收入的分錄了,只沖銷掉5月暫估的,然后在做正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,不用管收入的分錄了是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-04 16:19

你好!對的,就是這樣

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您好!不用,只需要沖減成本
2022-07-04
同學(xué),你好,先沖暫估,再做正數(shù)分錄
2022-07-11
原分錄沖減暫估分錄,然后重新做就是了
2022-10-10
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 主營業(yè)務(wù)成本(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
2024-07-29
你好,那六月份你直接沖正確的彈估,然后再暫估正確的就行。
2023-07-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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