您好,本題目正確答案A選項(xiàng)
某市服裝生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人2020年12月5日接受非關(guān)聯(lián)方捐贈(zèng)原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明金額為100萬(wàn)元增值稅稅額為13萬(wàn)元該企業(yè)賬務(wù)處理為借原材料100萬(wàn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13萬(wàn)貸資本公積其他資本公積113萬(wàn)分析該企業(yè)會(huì)計(jì)核算是否正確如果不正確請(qǐng)調(diào)整分錄說(shuō)明該企業(yè)對(duì)企業(yè)所得稅的影響
甲公司注冊(cè)于某市東城區(qū),2018年有關(guān)收入情況如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入2000萬(wàn)元,國(guó)債利息收入30萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)收入10萬(wàn)元。(2)繳納工商行政罰款2萬(wàn)元,稅收滯納金1萬(wàn)元。(3)繳納增值稅200萬(wàn)元,城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加20萬(wàn)元。(4)從直接投資的未上市居民企業(yè)取得股息收益200萬(wàn)元。已知,2017年度甲公司會(huì)計(jì)利潤(rùn)為-60萬(wàn)元,經(jīng)納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額為-60萬(wàn)元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(1)多選題甲公司下列收入中,應(yīng)計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額的是()。A接受捐贈(zèng)收入10萬(wàn)元B產(chǎn)品銷售收入2000萬(wàn)元C股息收益200萬(wàn)元D國(guó)債利息收入30萬(wàn)元(2)單選題甲公司下列支出中,在計(jì)算2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的是()。A稅收滯納金1萬(wàn)元B工商行政罰款2萬(wàn)元C城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加20萬(wàn)元D增值稅200萬(wàn)元
甲公司注冊(cè)于某市東城區(qū),2018年有關(guān)收入情況如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入2000萬(wàn)元,國(guó)債利息收入30萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)收入10萬(wàn)元。(2)繳納工商行政罰款2萬(wàn)元,稅收滯納金1萬(wàn)元。(3)繳納增值稅200萬(wàn)元,城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加20萬(wàn)元。(4)從直接投資的未上市居民企業(yè)取得股息收益200萬(wàn)元。已知,2017年度甲公司會(huì)計(jì)利潤(rùn)為-60萬(wàn)元,經(jīng)納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額為-60萬(wàn)元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1)多選題甲公司下列收入中,應(yīng)計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額的是()。A接受捐贈(zèng)收入10萬(wàn)元B產(chǎn)品銷售收入2000萬(wàn)元C股息收益200萬(wàn)元D國(guó)債利息收入30萬(wàn)元(2)單選題甲公司下列支出中,在計(jì)算2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的是()。A稅收滯納金1萬(wàn)元B工商行政罰款2萬(wàn)元C城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加20萬(wàn)元D增值稅200萬(wàn)元
甲公司2018年實(shí)際發(fā)生的計(jì)入當(dāng)期損益的新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用194萬(wàn)元。下列關(guān)于新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用企業(yè)所得稅納稅調(diào)整的表述中,正確的是()。A.納稅調(diào)減194萬(wàn)元B.納稅調(diào)減145.5萬(wàn)元C.納稅調(diào)增145.5萬(wàn)元D.納稅調(diào)增194萬(wàn)元
13.(單選題)甲公司2018年的業(yè)務(wù),經(jīng)事務(wù)所審計(jì)發(fā)現(xiàn)將接受捐贈(zèng)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額20萬(wàn)元、稅額3.2萬(wàn)元。甲公司將接受的捐贈(zèng)收入直接計(jì)入“資本公積”賬戶。下列關(guān)于接受捐贈(zèng)企業(yè)所得稅納稅調(diào)整的表述中,正確的是()。A.納稅調(diào)增23.2萬(wàn)元B.納稅調(diào)減23.2萬(wàn)元C.納稅調(diào)減20萬(wàn)元D.納稅調(diào)增20萬(wàn)元
老師:會(huì)計(jì)信息采集審核通過(guò)后,還可以更改嗎?,因我把之前的公司的從業(yè)年限填了,但沒(méi)夠5年,后面公司的工作年限沒(méi)增沒(méi)填,報(bào)不了中級(jí)
公司賬上的應(yīng)付賬款,支付了貨款,發(fā)票確定收不回來(lái)了,造成應(yīng)付賬款一直負(fù)數(shù),怎么平賬沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
如果一年內(nèi)有幾筆實(shí)繳投資款,工商年報(bào)的實(shí)繳金額要一筆一筆分開(kāi)寫,還是合計(jì)
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,員工離職后,在自然人扣繳端里面,除了把人員狀態(tài)設(shè)置為非正常,和填寫離職時(shí)間,在保存后,是否還要再點(diǎn)擊報(bào)送?
老師,請(qǐng)問(wèn)代發(fā)工資問(wèn)題,就是我們開(kāi)票給對(duì)方電建,但是他們應(yīng)該付給我們的款,但是大部分款因?yàn)楝F(xiàn)在都直接代發(fā)工資給工人了,那么因?yàn)槲覀兤渌灿袑?shí)際工資都有申報(bào)的,就是申報(bào)工地上面在職人員,對(duì)方電建要求要做這么多代發(fā)工資,如果都報(bào),工資比例太高了。這個(gè)不申報(bào)有什么影響嗎??
請(qǐng)問(wèn)老師,面試服裝銷售公司應(yīng)關(guān)注哪些問(wèn)題
請(qǐng)教一下,客戶是出口商,我們開(kāi)票給這個(gè)客戶??蛻粢?yàn)閳?bào)關(guān)單上商品名稱寫了商品型號(hào)(英文名),沒(méi)寫海關(guān)出口代碼對(duì)應(yīng)的商品名稱。然后讓我們按照商品名稱加了一個(gè)星號(hào)再加商品型號(hào)(英文名)開(kāi)在發(fā)票的商品名欄目里面,商品型號(hào)欄里面不填寫。如果我們開(kāi)票,這個(gè)開(kāi)票對(duì)于我們公司和客戶是不是都有影響?感覺(jué)不太規(guī)范,所以提問(wèn)一下,這樣會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注,會(huì)涉及出口偏稅問(wèn)題啊?
個(gè)獨(dú)怎么開(kāi)增值稅專票
公司賣出一臺(tái)固定資產(chǎn)鏟車,已經(jīng)計(jì)提完,預(yù)計(jì)凈殘值9600,賣5000元,怎么做賬
老師有增值稅申報(bào)表的填寫課件嗎
老師怎么算的呢
具體計(jì)算過(guò)程如下 調(diào)增金額=20+3.2=23.2