您好!你的意思是,這個500萬包括了那個200萬,那你們開發(fā)票是開多少?300萬還是500萬
老師,麻煩問下,我們是建筑公司,有好多輔材,供應(yīng)商把票開給我們了,但是我們跟甲方簽的合同是專業(yè)分包,只是列了主要材料,輔材的金額已經(jīng)攤進去主材里面了。現(xiàn)在我有輔材的進項發(fā)票,但是開不出去,這個輔材我要怎么處理呀?
老師你好!我公司為裝飾行業(yè),一般納稅人,與甲方簽訂合同時,約定甲方提供部分材料,我們提供人工及小部分材料,我們接到工程又把工程分包給個人,也就是說刮膩子的是刮膩子的。鋪地板的是去地板的等等,請問老師我們這種情況可以做簡易征稅嗎?
老師,公司是建筑企業(yè),有個項目金額500萬,然后有材料,人工,機械,但是呢有部分是甲供材料200是甲方與業(yè)主直接簽訂的,然后我們與甲方簽訂的合同這部分甲供材料的金額又被甲方扣除了,那這部分差價我們怎么才能得到呢
親有個問題問一下你,我們有個項目在國外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國內(nèi)的,是屬于中建科工的,本來剛開始準備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務(wù),這樣的話我們開給中甲方中建科工的發(fā)票就是建筑工程服務(wù),免稅發(fā)票 那我們?nèi)〉玫倪M項材料/勞務(wù)無論專普都是不能抵扣的,都是價稅合計入賬;現(xiàn)在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個銷售材料的合同13% 600萬,一個建筑安裝合同 免稅的800萬,這樣相當于我們在進購巴西項目材料的時候就可以當進項采購進來,然后開銷售材料發(fā)票給甲方中建科工,(意思這時我們的進購的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進項了)可以這樣操作嗎
我們是建筑安裝企業(yè),現(xiàn)在有個項目甲方要我們跟他代買材料,意思我們購進材料例如購進A材料,然后再賣給甲方 跟甲方開銷售材料的發(fā)票,這樣我們購進A材料有進項可以抵扣,然后再把這批材料銷售給甲方,可以這樣操作吧 我們跟材料商簽訂的合同是讓他把材料送到指定的碼頭(因為這批材料實際上送到指定碼頭后,由我們甲方辦理出口才能送到國外的項目上用) 問題1.我們收到材料供應(yīng)商開給我們 的進項發(fā)票如果備注了國外地址可不可以抵扣?不備注國外項目地址呢可不可以抵扣)2.我們是建筑安裝企業(yè),沒有這個銷售材料的經(jīng) 營范圍,但是實際我們采購了這批材料然后再賣給我們的甲方是可以給他開銷售材料的發(fā)票是嗎?
你好老師個體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補虧損嗎,書本上標注的不能,做題的時候又說可以,很疑惑
集團內(nèi)兩個平級母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會計處理怎么做,平價轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費,直接從對公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項目送人可以直接計入業(yè)務(wù)招待費嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實際發(fā)生的60%,不超過當年收入的千分之五嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認收入,會計分錄怎么做
個體工商戶查賬征收需要每月申報個人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報的應(yīng)該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金400萬元,稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權(quán)益資金5200萬元,普通股資本成本為12%。則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為( )萬元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
是的這500萬包括那200萬的
因為這邊200萬是甲方直接與業(yè)主簽訂的
你好!這個你只能跟對方商量,要么改合同,要么就開差額發(fā)票。
差額發(fā)票怎么開呢?這部分沒有合同呢?合同改不了
你好!就是在開具發(fā)票的時候,點擊界面的差額按鍵,然后把差額金額輸入進去
老師,這樣直接就開差額發(fā)票,不得行吧
你好!還是要先跟對方說才行