?你好; 1.? ? 正常是報(bào)給稅務(wù)局的話 ; 是按季度報(bào)報(bào)表的? 2; 公司內(nèi)部會(huì)按月來出報(bào)表給你單位領(lǐng)導(dǎo)看的??
7月接手,小規(guī)模, 資料: 1.???????? 7月前的 0申報(bào)稅表, 2.???????? 現(xiàn)今流量表(數(shù)據(jù)都是0),利潤表(數(shù)據(jù)都是0), 3.???????? 資產(chǎn)負(fù)債表(貨幣資金-3w) 4.???????? 銀行真實(shí)存款1w ? 建賬: 期初設(shè)置,為了和拿到手的資料一致,銀存1w,現(xiàn)金-4w;其他應(yīng)付款-3w(這樣建賬對(duì)嗎?) 以因?yàn)樨泿刨Y金不能是負(fù)數(shù), 第一個(gè)分錄, 借:現(xiàn)金4w;貸:其他應(yīng)付款4w 這樣其他應(yīng)付款科目貸方1w,以后怎么方式 把賬做平?
老師,是不是資產(chǎn)負(fù)債表每個(gè)月都要申報(bào),我查了下公司以前的會(huì)計(jì)l月和3月的記帳憑證做到了一起裝訂。而且資產(chǎn)負(fù)債表也只做了3月份的。資產(chǎn)負(fù)債表中期初額36016.10、現(xiàn)金貨方金額15276、銀行存款借方金額18730.63、貨方金額16525.80 這3月份期末金額怎么計(jì)算的。這l月、2月就不用申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表了嗎?
郭老師,我公司之前會(huì)計(jì)沒有設(shè)置預(yù)收和預(yù)付款,都放到應(yīng)收和應(yīng)付了,但資產(chǎn)負(fù)債表是不對(duì)的,這該怎么辦呢?這是前會(huì)計(jì)出的一月份資產(chǎn)負(fù)債表,我用的軟件是從咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂買的精斗云,導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付款沒有金額,還需要手動(dòng)調(diào)整。郭老師解答一下
你好!老師!個(gè)體戶S司要求查賬征收!我們?nèi)绻麖牡诙径乳_始起賬!對(duì)于起賬不知道我的思路是不是對(duì)的!您幫我看看!例如:首先看一下3月份銀行存款余額100元?把銀行存款的余額放在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年初數(shù)上,并且把他放在資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金處100元,其次查看一下截止3月底有哪些應(yīng)收賬款,把數(shù)據(jù)放在資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)“應(yīng)收賬款”處2萬元,這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表是不平的,所以我自己在資產(chǎn)負(fù)債表“其他應(yīng)付款”處加上了2萬元,這樣起初數(shù)就平了!我這樣起賬可以嗎?謝謝!
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,資產(chǎn)負(fù)債表按照季報(bào)的話。資產(chǎn)負(fù)債表上的期初數(shù)和期末數(shù)應(yīng)該是3個(gè)月的期初數(shù)和期末表相加的數(shù)招才是季度申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎
你好 1.? ? ? ?負(fù)債表 年初是? 年初數(shù) 這個(gè)是不動(dòng)的;? 期末數(shù)據(jù)是寫你3月末的數(shù)據(jù)即可 ;不是相加? ?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中的期末數(shù)是怎么算岀來的。
?你好;? 期末? 根據(jù)你科目余額表來編制 ; 系統(tǒng)一般 會(huì)自動(dòng)出來? ? 出報(bào)表的;這個(gè)學(xué)堂有編制報(bào)表的課程的??
老師,我查了下以前公司會(huì)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表中的貨幣資金跟我算岀的數(shù)據(jù)相差有點(diǎn)大。關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表中岀現(xiàn)的錯(cuò)誤點(diǎn)。我是不是應(yīng)該從記賬憑證查,還是原始憑證
?你好;? ?相差大的話; 要查看原因 是的; 看原始憑證 和你實(shí)際是否有差異 ; 和你? 銀行對(duì)賬單這些核對(duì)哈? ?