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老師早上好,是這樣的,如我們是6月份建賬,然后4~5月份都沒有做過賬,那期初的時候有的有,有的沒有,試算不平衡,然后差異放在哪個科目呢,然后到時候再調(diào)嗎?如果填的話,什么調(diào)。急用,我們是服裝貿(mào)易公司,做內(nèi)賬

2022-07-04 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-04 09:09

您好!差異計入到利潤分配—未分配利潤里面

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快賬用戶1338 追問 2022-07-04 09:12

哦,那到時如何調(diào)出來,老師舉一個例子

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齊紅老師 解答 2022-07-04 09:16

您好!不用調(diào)出來啊。除非你到時候確定了有哪些差異。比如你現(xiàn)金做少了 借現(xiàn)金 貸利潤分配—未分配利潤

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快賬用戶1338 追問 2022-07-04 09:28

老師,庫存商品剛開始期初沒有數(shù)據(jù),然后這個月6-9做賬的時候,就有負數(shù)出來,然后6-10也有購入的,那我這樣子調(diào)不調(diào)

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齊紅老師 解答 2022-07-04 09:30

您好!內(nèi)賬看老板的意思。最好還是做一下,你6-10月不是正常入賬嗎

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快賬用戶1338 追問 2022-07-04 09:39

調(diào)的話,在6-9號調(diào)一樣,還是什么調(diào),調(diào)的時候有附件嗎?老師不知道的,不懂財務(wù)

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齊紅老師 解答 2022-07-04 09:58

你好!這個沒有附件,你自己做一個。

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快賬用戶1338 追問 2022-07-04 11:39

就是不知道什么做附件

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齊紅老師 解答 2022-07-04 11:43

你好!只能自己做一個,寫一個說明就好

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快賬用戶1338 追問 2022-07-04 11:54

不做附件可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-04 12:00

你好!內(nèi)賬可以,但是讓老板知道這個事,最好簽個字

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快賬用戶1338 追問 2022-07-05 08:57

老師還沒說,在哪里調(diào)

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齊紅老師 解答 2022-07-05 09:01

你好!你現(xiàn)在庫存商品有負數(shù),要么是你結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,要么是當時期初有庫存,但是沒有錄進去 如果是結(jié)轉(zhuǎn)多了,就沖減當時結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,如果是期初有庫存,但是沒有錄,就補充錄入進去

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快賬用戶1338 追問 2022-07-05 09:05

老師,就是期初余額有庫存,但是具體多少數(shù)據(jù)不知道,所以這樣子的話什么做賬弄平,還是直接在期初余額那里輸數(shù)據(jù),因為快賬可以改

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您好!差異計入到利潤分配—未分配利潤里面
2022-07-04
您好。不是很明白您想問的時什么呢?
2023-11-09
您好,您說的體檢是什么意思
2020-08-04
7月份一部分的時候,你已經(jīng)做了收入。然后9月份開了發(fā)票,紅沖之前的再做票的。7月份的時候用服務(wù)結(jié)算單 然后9月份的時候用發(fā)票。
2024-05-03
您好,這個的話,是 借 以前年度損益調(diào)整? 貸 銀行存款 借 未分配利潤? 貸???以前年度損益調(diào)整
2024-02-03
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