您好!差異計入到利潤分配—未分配利潤里面
老師,你好。我們是用金蝶軟件做的賬,然后我們是做好幾套分賬,最后匯總出一個總賬??傎~每個月都平的。但是分賬的資產(chǎn)負債表就有時平,有時不平。我沒有發(fā)現(xiàn)。比如我現(xiàn)在出2月的報表,就發(fā)現(xiàn)兩個分賬里面,一個年初數(shù)不平,一個期末數(shù)不平。別的報表都是平的,科目余額表也是平的。請問,1,為什么會出現(xiàn)這種情況?2.這個月不平的資產(chǎn)負債表我需要如何調(diào)整呢?這個月總賬是平的,只有分賬的資產(chǎn)負債表不平……
老師早上好,是這樣的,如我們是6月份建賬,然后4~5月份都沒有做過賬,那期初的時候有的有,有的沒有,試算不平衡,然后差異放在哪個科目呢,然后到時候再調(diào)嗎?如果填的話,什么調(diào)。急用,我們是服裝貿(mào)易公司,做內(nèi)賬
老師項目7月份開始,我們7月份結(jié)算一部分,9月份才收到錢,那我在7月支付的時候計入應(yīng)收賬款,然后貸提供服務(wù)收入這樣對嗎?收入是9月份到賬。8月份開發(fā)票的,是不是以后只要沒有收到錢都可以這么做呢,還有我掛提供服務(wù)收入的時候需要什么附件呢
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
哦,那到時如何調(diào)出來,老師舉一個例子
您好!不用調(diào)出來啊。除非你到時候確定了有哪些差異。比如你現(xiàn)金做少了 借現(xiàn)金 貸利潤分配—未分配利潤
老師,庫存商品剛開始期初沒有數(shù)據(jù),然后這個月6-9做賬的時候,就有負數(shù)出來,然后6-10也有購入的,那我這樣子調(diào)不調(diào)
您好!內(nèi)賬看老板的意思。最好還是做一下,你6-10月不是正常入賬嗎
調(diào)的話,在6-9號調(diào)一樣,還是什么調(diào),調(diào)的時候有附件嗎?老師不知道的,不懂財務(wù)
你好!這個沒有附件,你自己做一個。
就是不知道什么做附件
你好!只能自己做一個,寫一個說明就好
不做附件可以嗎
你好!內(nèi)賬可以,但是讓老板知道這個事,最好簽個字
老師還沒說,在哪里調(diào)
你好!你現(xiàn)在庫存商品有負數(shù),要么是你結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,要么是當時期初有庫存,但是沒有錄進去 如果是結(jié)轉(zhuǎn)多了,就沖減當時結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,如果是期初有庫存,但是沒有錄,就補充錄入進去
老師,就是期初余額有庫存,但是具體多少數(shù)據(jù)不知道,所以這樣子的話什么做賬弄平,還是直接在期初余額那里輸數(shù)據(jù),因為快賬可以改