你好 你們這個(gè)情況很特殊,負(fù)數(shù)是填寫不進(jìn)去 的,會(huì)被系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)的。你現(xiàn)在只能到稅務(wù)局申報(bào)了
老師,小規(guī)模納稅人上一季度只開了負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)表附表怎么填寫
老師。這個(gè)季度小規(guī)模納稅人只開了負(fù)數(shù)發(fā)票。申報(bào)如何填寫啊,負(fù)數(shù)填不進(jìn)去,
老師,我是小規(guī)模納稅人,第1季度全開具的是負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)表第一張表如何填寫?只有填不含稅的開具負(fù)數(shù)那里可以填數(shù)字?那我負(fù)的稅金填在哪里?我更正申報(bào)第1季度的增值稅所得稅
小規(guī)模納稅人第四季度增值稅申報(bào),這個(gè)怎么填寫呢?有負(fù)數(shù)發(fā)票帶稅的
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅電子普通上季度開錯(cuò)了然后本季度做了負(fù)數(shù)開具,本季度如何填寫增值稅申報(bào)表
老師,我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時(shí)候是不是沒有影響,做匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)要重填
老師你好,公司社保增員時(shí)用工形式合同寫成干部有影響嗎?如何改呢
老師,去年賣了一輛車現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓更正的去年增值稅申報(bào)表做的無票收入,增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)了,所得稅申報(bào)表未體現(xiàn),現(xiàn)在報(bào)所得稅年報(bào)還需要改報(bào)表交稅嗎
稅務(wù)師的考試有初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)嗎
請(qǐng)問會(huì)計(jì)學(xué)堂的網(wǎng)址是什么
審計(jì)報(bào)告是不是必須要找會(huì)計(jì)師事務(wù)所出?
企業(yè)全額繳納社保,個(gè)人承擔(dān)那部分也是由企業(yè)付了賬務(wù)處理和稅務(wù)
電子稅務(wù)局里上有一筆可申請(qǐng)退稅稅額270多。我如何知道這筆稅額是什么原因退稅的,電子稅務(wù)局里能查到嗎?
咱公司交車輛的保險(xiǎn)交,交強(qiáng)險(xiǎn),一共是2880,保險(xiǎn)公司只開了一張1080的交強(qiáng)險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi),下面?zhèn)渥⒂?800的車船稅,我入賬的時(shí)候單憑這一張發(fā)票作為憑證就可以嗎?還需不需要附上車船稅的完稅證明?也就是那1800的完稅證明,必須要附嗎?
為什么在電子稅務(wù)局開票情況預(yù)覽藍(lán)字發(fā)票開具金額跟全量發(fā)票查詢導(dǎo)出的金額不一致呢,這是什么原因?qū)е碌?/p>
好的。謝謝
親,滿意請(qǐng)丟金幣和好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d