你好,如果說你要按實際收的和付出的去看的話,那你就直接給他看現(xiàn)金流量表。

老師,增值稅的概念,我一直有點懵,增值稅是買東西的人出對吧。但是就到例題里面講的是,他那個卡會員卡,一整年的是3600塊,是一個不含稅的價格,他去做分錄的時候。他每個月他還去收別人的這個稅。我覺得這個題給人的理解有點理解不了。就是說,比如說我自己去辦個會員卡的話,那我就給他出了3600塊錢。他每個月還會去說,你這個月要給我交的18塊錢的一個稅費嗎?他肯定不會這樣。還是說他例題只是這么出而已。他可能在實際的生活中,比如說,他這個3600塊錢。只是一個不含稅的價格,他其實他收的不是3600塊錢,他可能把稅費一起加起來,就是3800塊錢。是不是這個意思?
老師,我一月底,我給別人開票,是我們的工程,他們要打款到我們,沒收到款,但是我們已經(jīng)把票開出去了,就相當(dāng)于我確認(rèn)的收入了,我做的是借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,就相當(dāng)于虛增了我的利潤,因為錢根本就沒到賬,我的報表里面顯示我的利潤有幾百萬的利潤,那這樣企業(yè)所得稅也增加了很多,我現(xiàn)在不知道怎么去處理,我如果不用應(yīng)收賬款,問其他科目能不能過渡一下,就是不讓這個利潤虛增。
老師,請教一個問題,就是老板不注入資本金,以借款的方式借給公司,這樣就是掛的其他應(yīng)付款,老板每個月看到資產(chǎn)負(fù)債表,就讓我手工推算他借進(jìn)來的錢在哪里了,我用貨幣資金加應(yīng)收賬款減應(yīng)付賬款減預(yù)收賬款加預(yù)付賬款再加不含稅庫存商品*1。13得到含稅庫存金額,再加上利潤表的虧損今年累計金額,是不是就應(yīng)當(dāng)時老板借進(jìn)來其他應(yīng)款的貸方余額,我每閃算的都有差異,也不知是什么原因。
老師,有個問題請教一下,關(guān)于增值稅的問題,我們老板看利潤,他不懂什么含稅不含稅。他只看收了多少錢,付出多少錢,但是咱記賬都是記的不含稅,這部分報表怎么能達(dá)成一致,我覺得就是牽扯交的那部分增值稅,不能在利潤表中顯示,但是老板覺得我這部分錢就是付出去了,為什么不顯示
老師能否給我講下,就是假設(shè)有 “含稅金額為30萬”的材料發(fā)票,稅率是13%?,F(xiàn)在供應(yīng)商說,我司能從30萬元發(fā)票中受益多少錢增值稅、附加稅、企稅,他們?nèi)拷o我們減掉,按那個數(shù) 便宜給我們,就不給我司開票了?!±习逑氩杉{這個方案,老板說 稅費供應(yīng)商都給我們免掉了,不一樣嗎,為啥還要發(fā)票?請問不要發(fā)票的不利 預(yù)計 損失,我該怎么給老板解釋呢?(我司成本票確實夠,不缺票)
老師,用總公司底下的直營店開發(fā)票,是不是按他們的進(jìn)銷存銷售明細(xì)開就行呀?
老師快賬軟件咋下載,
會計憑證按年裝訂,裝訂了4本,三個月一本憑證,每本憑證封面起止日期是是1到12月還是 1到3月 4到6月這樣
老師,我們開出去的專票特定業(yè)務(wù)類型顯示農(nóng)產(chǎn)品,但是品項是水產(chǎn)水果類的,這個發(fā)票能不能正常用
個體工商戶一個月可以開多少票 稅點是多少 可以開增值稅專用發(fā)票嗎
我們公司是非房地產(chǎn)公司和于當(dāng)?shù)爻峭逗献?,我們現(xiàn)有公司只有一個土地作為出資,然后城投投資,進(jìn)行我們公司股權(quán)稀釋,增資擴股。然后后期轉(zhuǎn)房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行開發(fā)住宅樓這樣情況前期土地增值稅,企業(yè)所得稅等等稅務(wù)處理及優(yōu)惠政策都有哪些求解答。
老師:我這邊有兩卡鋪位,一卡是以公司名義簽租賃合同,一卡是以個人名義簽租賃合同。但租金是用同一個銀行賬戶支付,例如付了1萬元租金,用公司抬頭開的發(fā)票只有5千,分錄怎么做?
老師好,甲方讓我們造的工資表,我我們也按照工資表的總金額給甲方開了票,甲方把工資打到每個工人的工資卡了,我這邊應(yīng)該怎么做分錄
瑜伽館給人家開票,老板個人微信收款合適不?
老師,我們今年12月份升一般納稅人,現(xiàn)在11月要支付款項,12月開專票進(jìn)來可以正常抵扣嗎
現(xiàn)金流量表顯示利潤嗎
流量表不顯示會計上的利潤,但是你要求要按實際收支去看,就只能看現(xiàn)金流量表
利潤表是權(quán)責(zé)發(fā)生制,增值稅是價外稅,所以肯定是不含增值稅的金額。