您好 1.企業(yè)接受大地公司的投資650000元,款項(xiàng)存入開(kāi)戶銀行,投資協(xié)議約定其中的500000元作為法定資本,其余作為超面額繳入資本,相關(guān)手續(xù)已辦妥。 借 銀行存款650000 貸 實(shí)收資本500000 貸 資本公積150000 2.企業(yè)自利民公司貽購(gòu)一臺(tái)生產(chǎn)用設(shè)備,取得的暗值稅專用發(fā)票主明安設(shè)備的價(jià)款為825000元,增值稅稅率為13%,設(shè)備運(yùn)達(dá)企業(yè)并投入車間進(jìn)行安裝。 借 在建工程825000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額825000*0.13=107250 貸 銀行存款825000 107250=932250 3.企業(yè)上述安裝中的設(shè)備發(fā)生的安裝費(fèi)如下:領(lǐng)用本企生產(chǎn)用甲N3500元,應(yīng)付本企業(yè)安裝工人的薪酬4800元;設(shè)備安裝完工交付車間使用,結(jié)錢該工程的6本。 借 在建工程3500 4800=8300 貸 庫(kù)存商品3500 貸 應(yīng)付職工薪酬4800 借固定資產(chǎn)833300 貸 在建工程825000 8300=833300 4.企業(yè)簽發(fā)并承兌商業(yè)匯票購(gòu)入下列材料:甲材料3500干克,單價(jià)48元,乙材料6500干克,單價(jià)28元,增值稅稅率為13%,甲、乙材料末到。 借 在途物資-甲3500*48=168000 借 在途物資-乙6500*28=182000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(168000 182000)*0.13=45500 貸 應(yīng)付票據(jù)182000 168000 45500=395500 5.企業(yè)通過(guò)開(kāi)戶銀行支付上述購(gòu)入的甲、乙材1的外地運(yùn)雜費(fèi)20000元,對(duì)于運(yùn)雜費(fèi)按材料重量比例分配。甲、乙材料驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其際米購(gòu)成本。 借 在途物資-甲20000*3500/(3500 6500)=7000 借 在途物資-乙20000*6500/(3500 6500)=13000 貸 銀行存款20000 借 原材料-甲168000 7000=175000 借 原材料-乙182000 13000=195000 貸 在途物資-甲175000 貸 在途物資-乙195000
開(kāi)票開(kāi)在生活服務(wù)里的發(fā)票 都不能進(jìn)項(xiàng)抵扣是嗎
老師,您好,我是小白。小規(guī)模納稅人報(bào)個(gè)稅怎么操作,之前的都是零申報(bào),啥都沒(méi)有填,亂報(bào)的
小公司發(fā)工資的話,就一個(gè)工資表下面附上審核審批這些就可以了是嘛?還用不用寫付款申請(qǐng)單這樣?
您好老師,沒(méi)有租賃業(yè)務(wù)能開(kāi)租賃發(fā)票嗎
算增值稅稅負(fù) 這個(gè)除以的收入 包含哪些收入
老師,有跨境稅務(wù)問(wèn)題跟您請(qǐng)教:基于稅務(wù)籌劃角度(相關(guān)利潤(rùn)及資金盡可能轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)),各相關(guān)業(yè)務(wù)國(guó)設(shè)立子公司的投資架構(gòu)如何設(shè)立能更有效防范風(fēng)險(xiǎn)及稅務(wù)成本更低。如:A.境內(nèi)母公司直接投資設(shè)立業(yè)務(wù)國(guó)子公司;B.境內(nèi)母公司通過(guò)香港投資平臺(tái)子公司投資設(shè)立業(yè)務(wù)國(guó)子公司;C.境內(nèi)母公司通過(guò)新加坡投資平臺(tái)子公司投資設(shè)立業(yè)務(wù)國(guó)子公司等,謝謝
老師,我們公司一般戶收到一筆無(wú)追索權(quán)保理收款50700(這筆款已給對(duì)方開(kāi)票,其實(shí)是回貨款,但對(duì)方給一張匯票,第三方融資到我一般戶),其中700手續(xù)費(fèi)平臺(tái)已扣,剩余50000,我轉(zhuǎn)入基本戶。請(qǐng)問(wèn)老師,700元未體驗(yàn)在銀行流水上,但實(shí)際上已經(jīng)扣了,說(shuō)下個(gè)月再給我們公司開(kāi)票700,這個(gè)情況我要怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
老師我們是旅游公司 買那個(gè)床墊入什么科目
去年收到一筆款項(xiàng)計(jì)入借:銀行,貸:預(yù)收 去年年末申報(bào)了無(wú)票收入,今年客戶才說(shuō)不需要開(kāi)票了, 請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司之前開(kāi)的發(fā)票沖紅了,已經(jīng)重新開(kāi)具,這種紅字發(fā)票和重新開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票需要做賬嗎,如果需要,分錄該怎么出