你好 ; 你的意思是? 稅務(wù)局報的數(shù)據(jù) 不是你真實的數(shù)據(jù); 要你去改; 是嗎??
老師,請問個體工商戶開票 稅務(wù)局說的是30W內(nèi)免征增值稅,那開票的時候是稅率選擇多少? 是直接填0稅率?還是按現(xiàn)在政策按1%的稅率開?那季報的時候怎么申報稅?
老師 請問一下現(xiàn)在是不是沒有什么免個人所得稅的政策呀?情況是這樣的 我們有一個個體戶的 以前是季度開票超過9萬元就要交個人所得稅(按0.5%減半征收)然后個體戶我們這邊一般都是稅務(wù)局自己直接給我們點擊申報了,但是稅務(wù)局給我們申報的個人所得稅是0 ,但是按正常情況我們不是要交個人所得稅的嗎?那他們自己這樣給我們申報的我們需要聯(lián)系他們更改嘛?不改的話有風(fēng)險嘛?
老師,個體工商戶之前是稅局那邊報的稅、然后接到通知說是報更正申報表,因為開了專票、一季度的,請問現(xiàn)在更正一季度的還可以選那個按1%征收的那個減免政策嗎?
老師您好 現(xiàn)在是三季度申報期 我二季度的所得稅申報數(shù)據(jù)有誤 需要更正 具體原因是成本的數(shù)據(jù)錯了 一開始我準(zhǔn)備更正申報 結(jié)果更正申報失敗了 因為稅收優(yōu)惠 這個二季度所得稅稅款未交 被鎖定了 不能更正 12366的客服告訴我 可以直接調(diào)整三季度的報表就可以了 我不會調(diào) 請問下老師 調(diào)哪里
老師,我請教一下 1,核定征收的個體戶超市,季度30萬免征,但是這個季度開了31萬,是按31萬交稅還是按超過的1萬交 2,以前沒超過的季度是系統(tǒng)自動報稅,那超過了是不是要自己申報 3,自己申報還需要做匯算清繳和工商年檢嗎
老師,我們是酒店的,營銷推廣費和軟件服務(wù)費計入哪個會計科目的二級明細(xì)?這個軟件用途是平臺上有訂房會提示出來,營銷推廣費和軟件服務(wù)費分別計入銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費和銷售費用-服務(wù)費,這樣做可以嗎?我們銷售費用底下沒有設(shè)置廣宣費,計入銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費合適?還是另外設(shè)置一個廣宣費?
老師。我們領(lǐng)導(dǎo)說我們在群里溝通付款了的。后期紙質(zhì)付款審批單的蓋他的私章可以嗎?
老師,一個合同48臺設(shè)備,要分兩次出口,第一次出口2臺設(shè)備,目前已經(jīng)取得報關(guān)單,但是采購發(fā)票要等到第二批貨出完才能開進(jìn)來48臺,那么已經(jīng)出口的兩臺設(shè)備已拿到報關(guān)單,暫未取得采購發(fā)票,我銷項發(fā)票要不要9月份開出來2臺,還是可以等整張訂單48臺設(shè)備全部出完了在按兩張報關(guān)單開票申請退稅也行。我這張訂單的收入是按整張訂單申報,還是9月份已經(jīng)出了兩臺,先申報兩臺的收入?還是可以申請未開票收入?等到整張訂單出完了在申報已開票收入,在一起開發(fā)票申請退稅。
酒店籌備期,裝修時租賃吊籃的費用能用長期待攤費用-裝修費嗎?
開錯了發(fā)票,剛立馬發(fā)現(xiàn)的。也沒給對方發(fā)。接著點了紅字信息確認(rèn)單錄入,而且提交了。過會去看查詢發(fā)票那里。那張開錯的還是正常狀態(tài),需要做什么老師
老師,您好,為什么9月中旬已經(jīng)全部正常申報員工的社保了,都繳費了,為什么還有顯示9月未申報養(yǎng)老和失業(yè)保險的啊
這個公賬的錢要先轉(zhuǎn)到單位結(jié)算卡上面才能去取嗎?不是直接拿卡去取就可以了嗎?還要搞什么?
文文老師。接上個問題。紅字發(fā)票點了提交還需要做什么
這個零基礎(chǔ)入門教程錄播后面分類只有資產(chǎn)。負(fù)債和別的都沒有
文文老師。接上個問題。紅字發(fā)票點了提交還需要做什么
嗯嗯,如果沒開專票的話應(yīng)該就不管了,因為開了專票要交稅嘛,所以喊去改
?你好;? ?專票的話; 要修改下申報表;? ?你1季度開始改; 是的??
是的是什么意思呀
?你好; 就是讓你繳納稅費 ;1季度是按1%繳納增值稅的 專票部分? ?
哦哦,好的,那申報二季度的是不是就不能選這個減按1%征收的這個政策了呀
你好 ;1 。 是的。? 不會有減免的??
好的,謝謝老師?
不客氣,希望能幫到你