你好 ; 你的意思是? 稅務(wù)局報的數(shù)據(jù) 不是你真實的數(shù)據(jù); 要你去改; 是嗎??
老師,請問個體工商戶開票 稅務(wù)局說的是30W內(nèi)免征增值稅,那開票的時候是稅率選擇多少? 是直接填0稅率?還是按現(xiàn)在政策按1%的稅率開?那季報的時候怎么申報稅?
老師 請問一下現(xiàn)在是不是沒有什么免個人所得稅的政策呀?情況是這樣的 我們有一個個體戶的 以前是季度開票超過9萬元就要交個人所得稅(按0.5%減半征收)然后個體戶我們這邊一般都是稅務(wù)局自己直接給我們點擊申報了,但是稅務(wù)局給我們申報的個人所得稅是0 ,但是按正常情況我們不是要交個人所得稅的嗎?那他們自己這樣給我們申報的我們需要聯(lián)系他們更改嘛?不改的話有風(fēng)險嘛?
老師,個體工商戶之前是稅局那邊報的稅、然后接到通知說是報更正申報表,因為開了專票、一季度的,請問現(xiàn)在更正一季度的還可以選那個按1%征收的那個減免政策嗎?
老師您好 現(xiàn)在是三季度申報期 我二季度的所得稅申報數(shù)據(jù)有誤 需要更正 具體原因是成本的數(shù)據(jù)錯了 一開始我準(zhǔn)備更正申報 結(jié)果更正申報失敗了 因為稅收優(yōu)惠 這個二季度所得稅稅款未交 被鎖定了 不能更正 12366的客服告訴我 可以直接調(diào)整三季度的報表就可以了 我不會調(diào) 請問下老師 調(diào)哪里
老師,我請教一下 1,核定征收的個體戶超市,季度30萬免征,但是這個季度開了31萬,是按31萬交稅還是按超過的1萬交 2,以前沒超過的季度是系統(tǒng)自動報稅,那超過了是不是要自己申報 3,自己申報還需要做匯算清繳和工商年檢嗎
工地食堂收到供貨商開的副食品和農(nóng)副食品的發(fā)票能用嗎?
對方開專票給我方,月底對方要做廢專票,我方未認(rèn)證為什么需要我方進(jìn)稅務(wù)系統(tǒng)確認(rèn)后,對方才能作廢?
老師小規(guī)模,4季度報表錯誤,財務(wù)報表已更正,但是所得稅報表不讓更正
老師,我公司是車隊,要轉(zhuǎn)讓一臺車給個人,請問分錄怎樣做呢?
居民企業(yè)之間借款需要繳納印花稅嘛?
老師,我有一個問題就是說那個報關(guān)單上寫著a公司出口到了b公司香港公司,那收貨人是香港公司但是我們實際的貨是從這個深圳這里直接出口到了亞馬遜倉庫那這個到底是算我b公司從深圳發(fā)貨到亞馬遜倉庫還是代表a生產(chǎn)企業(yè)出貨到了亞馬遜倉庫啊,但是這個錢呢又是后面進(jìn)賬,又是進(jìn)到了就是從亞馬遜賣了之后,他提現(xiàn)就是提到了這個香港公司對對公賬戶,然后香港公司再把這個錢付給這個生產(chǎn)企業(yè)然后我就想問這個亞馬遜平臺的店鋪綁定了c公司的營業(yè)執(zhí)照,因為在亞馬遜平臺有很多個站點,但是他的綁定的銀行的要營業(yè)執(zhí)照又是c公司那這個c公司的這個收入要做嗎他沒有這個國內(nèi)電商的這個銷售算是公司的嗎反正現(xiàn)在是一直沒有做
給公司高管租房列在什么科目呀?
老師一個供應(yīng)商給我們建筑公司供應(yīng)機制砂這種材料,比如說一個月供應(yīng)量是10萬,我們按照合同比例付款80%,就要付8萬,但是開發(fā)票的時候要想保持單價和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開發(fā)票,那就會產(chǎn)生當(dāng)月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的,如果全額開發(fā)票的話就會有掛賬,導(dǎo)致當(dāng)年的成本增高
老師一個供應(yīng)商給我們供應(yīng)機制砂這種材料,比如說一個月供應(yīng)量是10萬,我們按照合同比例付款80%,就要付8萬,比如買水泥1000袋,每袋80,,這個月是80000,按照合同比例是64000,單價跟合同一致的話80,數(shù)量就是800,但是實際送了1000袋,這種明顯比實際的數(shù)量要少,但是也不能多付款,一般像這種的怎么處理呢
老師你好24年未開的票,現(xiàn)在開上,還算去年的成本嗎
嗯嗯,如果沒開專票的話應(yīng)該就不管了,因為開了專票要交稅嘛,所以喊去改
?你好;? ?專票的話; 要修改下申報表;? ?你1季度開始改; 是的??
是的是什么意思呀
?你好; 就是讓你繳納稅費 ;1季度是按1%繳納增值稅的 專票部分? ?
哦哦,好的,那申報二季度的是不是就不能選這個減按1%征收的這個政策了呀
你好 ;1 。 是的。? 不會有減免的??
好的,謝謝老師?
不客氣,希望能幫到你