是的,就是填列這個(gè)金額
老師,小規(guī)模納稅人(季度報(bào)),8月份開(kāi)了增值稅發(fā)票50萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)是開(kāi)票的次月申報(bào),還是季度第10月份申報(bào)?
老師:你好!我是小規(guī)模納稅人。我公司開(kāi)了增值稅專用發(fā)票206416.04元,普通發(fā)票285021元。請(qǐng)問(wèn)老師,在我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表是這兩個(gè)數(shù)字應(yīng)該填寫(xiě)在那一欄?謝謝
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上月第一次開(kāi)了35370.67含稅的增值稅普通發(fā)票。增值稅申報(bào)表第10行填了35020.47,小微企業(yè)免稅額是350.2,我申報(bào)通不過(guò)
老師,您好。小規(guī)模納稅人,第二季度共開(kāi)了9800的普票,稅率1%,請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表怎么填?然后第二季度利潤(rùn)表的本期數(shù)是填寫(xiě)4至6月的數(shù)據(jù)?還是填寫(xiě)1至6月份的數(shù)據(jù)呢?
老師您好,我第一次報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào),4月份開(kāi)了499990的免稅普票,請(qǐng)問(wèn)我增值稅申請(qǐng)的表一第12行填的是什么數(shù)字,是不是499990,謝謝老師
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司祖用員工的車不開(kāi)票,需要交什么稅?
老師。我想問(wèn)一下就是工會(huì)返還穩(wěn)崗返還,當(dāng)時(shí)賬做成營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-不增稅收入,在季度所得預(yù)繳的時(shí)候利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入已經(jīng)計(jì)算過(guò)了,現(xiàn)在匯算清繳還要在調(diào)出來(lái)交稅嗎?系統(tǒng)老跳出來(lái)。 當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了,應(yīng)該是營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-增稅收入,做成不征稅收入了
甲公司給我公司借款,有合同,結(jié)果甲公司操作失誤,用乙公司給我方打款。根據(jù)會(huì)計(jì)法和稅務(wù)相關(guān)合規(guī),我公司需要留存什么樣的證明,可以直接退錢打給乙公司嗎
老師,我們新成立的公司,法人是第一大股東,投資了80萬(wàn),現(xiàn)在投資款還沒(méi)打進(jìn)銀行,老板怕賬戶不用會(huì)封住,老板可以直接打幾萬(wàn)進(jìn)銀行嗎?這樣算投資款還是跟法人的借款?
老師,個(gè)體工商戶開(kāi)出的發(fā)票,是單位抬頭,但是付款是個(gè)人,這個(gè)合理嗎
22年注冊(cè)資本是100萬(wàn),認(rèn)繳時(shí)間是定的是29.6月,24年后面又增資了200萬(wàn),認(rèn)繳時(shí)間定的是29.12月請(qǐng)問(wèn)下工商年報(bào)里面認(rèn)繳出資額,時(shí)間按照哪個(gè)填寫(xiě)
老師申報(bào)個(gè)稅預(yù)填扣除信息里社保醫(yī)療失業(yè)為啥帶不出來(lái)?是需要手動(dòng)填可以不?
研發(fā)費(fèi)支出怎么區(qū)分資本化、費(fèi)用化
請(qǐng)問(wèn)老師,如果和甲方已經(jīng)簽合同了,供貨合同,約定先支付預(yù)付款,未提是否需要發(fā)貨,所以給甲方開(kāi)了部分預(yù)付款的發(fā)票,是按照數(shù)量的30%開(kāi)的,比如原合同約定是5,5*30%=1.5臺(tái),這樣開(kāi)的預(yù)付款發(fā)票,可以嗎,還有出庫(kù)單是真正發(fā)貨的時(shí)候再跟著入賬嗎還是怎樣
老師,問(wèn)一下,分公司的負(fù)責(zé)人在分公司發(fā)獎(jiǎng)金,沒(méi)問(wèn)題吧
謝謝老師請(qǐng)問(wèn)減免表填的是表幾
填列在減免稅明細(xì)表里面的