同學, 你的分錄沒有問題,很棒。
收到2021年匯算清繳企業(yè)所得稅的退稅款,具體怎樣寫分錄?
老師,收到去年匯算清繳退回來的企業(yè)所得稅怎么做分錄
老師好,收到退的去年的企業(yè)所得稅,能不能這樣寫分錄?做的匯算清繳退的
老師,收到匯算清繳退回多交的企業(yè)所得稅,分錄怎么做啊,匯算的是去年的
老師,收到去年匯算清繳退的企業(yè)所得稅怎么做分錄,小企業(yè)會計準則
個人獨資企業(yè)申報,申報經(jīng)營所得,為什么提示這個申報不了
自己車高速過路費,在哪里開發(fā)票
老師,工資計提發(fā)放分錄怎么做,計提的時候是只計提工資表的應發(fā)工資金額嗎
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設備,購入硬件設備時如何記賬?記庫存商品還是直接記成本?核算時是按客戶項目來分別核算的
公司名下有一個100%控股的子公司,認繳100萬,實際一份沒出,賬面上長投也沒有,合并報表得怎么做
老師:有個問題想請教一下!我有一家個體戶,是查賬征收的。主營業(yè)務是設計。24年11月份開具一張5.4萬元的設計費用給甲方。專票的增值稅稅款及附加稅25年1月初已繳納。這筆設計費用甲方一直沒有支付。這期間我們的銀行開戶行因為合并的原因,開戶行名稱變更。這筆設計費用在我們再三催促下,甲方愿意支付,得知我們銀行開戶行名稱稱變更,甲方要求把之前的發(fā)票沖紅,重新開一張發(fā)票。所以四月份就沖紅了去年11月開具的那張5.4萬元的專票,又重新開了一張5.4萬元的專票。這個月要季報,到電子稅務局網(wǎng)上打開增值申報表上的開具專票一欄數(shù)據(jù)是顯示0,不用繳納稅款,這樣對嗎?
老師你好,法人把出差飛機發(fā)票開成個人抬頭是否可以
老師,我公司是出租市場攤位的,我公司交的水費,電費,供熱費,需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應交稅費應交增值稅貸方有點稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶里面是有錢的,為什么錄入憑證的時候,提示我這個銀行存款余額小于0啊,請問什么原因啊