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甲公司2021年12月2日銷售一批商品給丙企業(yè),取得收入10萬元(不含增值稅,增值稅稅率13%)。甲公司已確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本8萬元,尚未收到貨款。2022年1月16日,由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,該批貨物被退回,假定企業(yè)并沒有完成所得稅匯算清繳,公司適用的所得稅稅率25%,公司按照凈利潤的15%提取盈余公積。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù),編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。

2022-07-01 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-01 14:30

你好,銷售退回的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶1785 追問 2022-07-01 14:46

老師,沒有分錄了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-01 14:47

你好,銷售退回,只需要做上面兩個(gè)分錄啊?

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你好,銷售退回的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-07-01
1、借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入120 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額20.4 貸應(yīng)收賬款140.4 2、借庫存商品100 貸以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本100 3、借應(yīng)交書費(fèi)-應(yīng)交所得稅(120-100)*25%=5 貸以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用5 4、借壞賬準(zhǔn)備6 以前年度損益調(diào)整-信用減值損失6 借利潤分配-未分配利潤9 貸以前年度損益調(diào)整-本年利潤9 6、借盈余公積-提取法定盈余公積0.9 貸利潤分配-未分配利潤0.9
2022-04-23
你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2020-11-11
同學(xué)您好,分錄如下: (1)借:以前年度損益調(diào)整 2400000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 312000 貸:應(yīng)收賬款 2712000 (2)借:庫存商品 2000000 貸:以前年度損益調(diào)整 2000000 (3)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 100000 貸:以前年度損益調(diào)整 100000 (4)借:利潤分配-未分配利潤 300000 貸:以前年度損益調(diào)整 300000
2020-12-04
同學(xué)您好,分錄如下: (1)借:以前年度損益調(diào)整 2400000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 312000 貸:應(yīng)收賬款 2712000 (2)借:庫存商品 2000000 貸:以前年度損益調(diào)整 2000000 (3)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 100000 貸:以前年度損益調(diào)整 100000 (4)借:利潤分配-未分配利潤 300000 貸:以前年度損益調(diào)整 300000
2022-05-31
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