1借工程物資180000 應交稅費應交增值稅進項稅額23400 貸銀行存款203400
向陽公司準備自行建造一個倉庫。有關資料如下:(1)1月8日,購入工程物資一批,價款為300000元,支付增值稅進項稅額51000元,款項以銀行存款支付。(2)2月3日,領用生產(chǎn)用原材料一批,價值為32000元,購進該批原材料時支付進項稅額為5440元。(3)1月8日至6月30日,工程先后領用工程物資272500元(含增值稅進項稅額)。(4)6月30日,對工程物資進行清查,發(fā)現(xiàn)工程物資減少23400元(含增值稅進項稅額),經(jīng)查屬于保管員過失造成,根據(jù)企業(yè)管理規(guī)定,保管員應賠償20000元。剩余工程物資轉(zhuǎn)入企業(yè)原材料,該原材料計劃成本為21000元。(5)工程建設期間輔助生產(chǎn)部門為工程提供有關勞務支出為45000元。(6)工程期間發(fā)生工程人員職工薪酬為87900元。(7)6月30日,該倉庫建設完工交付使用。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制相關會計分錄。
企業(yè)自制設備一臺,發(fā)生相關業(yè)務如 下: 1購入為工程準備的各種物資,取得的增值稅專用發(fā)票標明其價款為180000元,增值稅稅額為23400元,款項已用銀行存款支付;2領用工程物資176000元3領用生產(chǎn)用原材料20000元,應負擔的增值稅稅額為2600元4負擔工程人員工資3300元;5企業(yè)輔助生產(chǎn)車間為工程提供有關勞務支出4120元;6用銀行存款支付與工程有關的其他費用16700元;7工程期間負擔長期借款利息4530元;8工程完工交付使用;9剩余工程物資轉(zhuǎn)作原材料。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務1到9,按順序分別編制會計分錄。
2019年5月1日,乙企業(yè)準備自行建造一座職工宿舍,相關材料如下 (1)5月8日,購入工程物資一批,貸款30萬,增值稅收額39000元款項存款支付。 (2)5月8日至10月30日,工程先后領用工程物資28萬元, (3)6月3日,領用生產(chǎn)用原材料一批,該批原材料成本為八萬元,應承擔的增值稅進項稅額為10400元 (4)工程建設期間輔助生產(chǎn)車間為工程提供有關的勞務支出35000元 (5)工程建設期間發(fā)生工程人員職工薪酬65800元 (6)10月30日工程完工并交付使用 (7)工程完工剩余工程物資轉(zhuǎn)入企業(yè)原材料倉庫
1.企業(yè)自行建造集體福利用房屋一座,購入為工程準備的各種物資200000元,支付增值稅稅額26000元,實際領用工程物資(含增值稅)214700元,剩余物資轉(zhuǎn)作企業(yè)生產(chǎn)用原材料,另外還領用了生產(chǎn)用原材料一批,實際成本為20000元,應轉(zhuǎn)出增值稅2600元:分配工程人員工資26000元,企業(yè)輔助生產(chǎn)車間為工程提供有關勞務支出12300元,工程完工交付使用。
企業(yè)自制設備一臺,業(yè)務如下:1.購入工程物資,其增值稅發(fā)票標明價款為180000元,增值稅為23400.款已用存款支付;2.領用工程物資205920元;3.領用生產(chǎn)用材料20000元;4.負擔工程人員工資3300元;5.企業(yè)輔助車間為工程提供有關勞務支出4120元;6.用存款支付與工程有關的其他費用16700元;7.工程期間應負擔的長期借款利息4530元;8.工程完工交付使用;9.剩余工程物資轉(zhuǎn)作原料。根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。
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成本模式下投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)公允模式下投資性房地產(chǎn)的損失和收入計什么科目
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咨詢下:企業(yè)信用信息公示報告中的數(shù)據(jù),準確嗎?一般如果作為外部證明資料,被認可嗎?
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稅務讓把往年的一些費用減少。重報申報報表,那賬應該怎么調(diào)?費用對應的現(xiàn)金或銀行已經(jīng)支付了
2借在建工程205920 貸工程物資205920
3借在建工程20000 貸原材料20000
4借在建工程3300 貸應付職工薪酬3300
6借在建工程4120 貸生產(chǎn)成本輔助生產(chǎn)成本4120
6借在建工程16700 貸銀行存款16700
7借在建工程4530 貸應付利息4530
8借固定資產(chǎn)205920+20000+3300+4120+16700+4530=254570 貸在建工程254570
第5題的分錄呢
第5題的分錄呢
5借在建工程4120 貸生產(chǎn)成本輔助生產(chǎn)成本4120