借固定資產(chǎn)清理3000, 累計折舊1000 貸固定資產(chǎn)4000
老師,請問我買的電腦1240元,再賣二手給別人1240元,我們是小規(guī)模納稅人,開的普票,稅率為1%,我怎么寫分錄呀,國家規(guī)定出售二手稅率為2%,
老師,小規(guī)模出售固定資產(chǎn)怎么做分錄呀?買進(jìn)4000元,賣出4500元.已折舊1000元 我們出售開3點(diǎn)的專票給對方
我們公司售賣了固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)期末凈值還有:87499.61元,累計折舊:90798.21,我們公司買了60000元,60000元里面其中有6902.65元的銷項稅,這個固定資產(chǎn)買出去是虧的,我們應(yīng)該怎么做賬?有沒有老師可以寫一下明細(xì)一點(diǎn)的分錄出來,把金額也寫一下,這樣我好明白一些,謝謝了
老師,下午好,咨詢一下出售固定資產(chǎn)分錄:2022年買了一臺車137000元(因為是內(nèi)賬 不做開票稅金)每月月供4485元,當(dāng)時入固定資產(chǎn)分錄是:借固定資產(chǎn)-運(yùn)輸設(shè)備 137000 貸:長期應(yīng)付款:137000.,已做累計折舊63199.77元 現(xiàn)在這臺車要以長期應(yīng)付款余額73800.23元出售給個人。請問現(xiàn)在出售這臺車,我要怎么樣做分錄?
我們小規(guī)模 溢價出售了已經(jīng)折舊完的固定資產(chǎn) 款是五月份到賬 票是五月六月開的 開了一個點(diǎn)的專票 要怎么做賬呀老師
老師,請問個人用的電話費(fèi),可以用于公司報銷嗎?可以做管理費(fèi)用嗎?
單位給員工按8000工資基數(shù)交社保,實際工資就2000,我報個稅時按實際工資2008報,還是按社保基數(shù)8000報?
贈品成本分?jǐn)偸前凑展蕛r值還是銷售費(fèi)用怎么區(qū)別?針對什么類型的企業(yè)
內(nèi)賬中運(yùn)輸公司掛靠車輛,以公司名義買的車抬頭發(fā)票都是開的公司名,但是出錢方是個人逐筆提前給的,這種情況下是否計入公司固定資產(chǎn)
老師好,分產(chǎn)品的毛利率怎么算
公司性質(zhì)是餐飲行業(yè),近日稅務(wù)局通知未開票收入與銀行流水不匹配。公司之前負(fù)責(zé)外賬報稅的人員把老板提現(xiàn)的錢計入到預(yù)付賬款,然后他再報收入。美團(tuán)從沒有申請過服務(wù)費(fèi)發(fā)票。一直都是申報無票收入。如今該如何跟稅務(wù)解釋,以后如果合規(guī)申報會不會被稅務(wù)倒查之前的賬
老師,您好,我公司員工買東西基本沒有發(fā)票,但對公又要給他轉(zhuǎn)錢報銷,賬務(wù)該怎么處理呢
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)?,廠房租金要攤嗎
老師您好!請問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
借銀行存款4500, 貸固定資產(chǎn)清理4500除以1.03 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
老師,我們這個不是營業(yè)外收入嗎?
沒看明白您說的
處置固定資產(chǎn)做到固定資產(chǎn)清理里面這個理解嗎?
第一個錄和第二個分錄是固定的。
老師,能寫一個完整的不?初學(xué)者有點(diǎn)懵
借固定資產(chǎn)清理3000, 累計折舊1000 貸固定資產(chǎn)4000已讀 2022-07-01 08:54 借銀行存款4500, 貸固定資產(chǎn)清理4500除以1.03 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。 這個就是
只不過是最后一個分錄,你看一下固定資產(chǎn)清理的余額在哪里,如果他在借方的話,你就借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理。
好的謝謝老師,那有凈殘值怎么做呢
你好,第一個分錄里面體現(xiàn)了固定資產(chǎn)清理借方余額。
好的 謝謝老師
不要客氣,工作愉快。