你的資產(chǎn)總額是零嗎 如果是那就填寫0.01
老師好,我想問一下,我現(xiàn)在手里新接的一家?guī)?,現(xiàn)在是小規(guī)模準(zhǔn)備升為一般納稅人的,2016年注冊(cè)的公司,沒有帳,只是之前給代賬做的,財(cái)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)就是胡亂填的,今年6月份之前負(fù)債表有期初數(shù)據(jù),沒有期末數(shù)據(jù),6月份之后代賬會(huì)計(jì)胡亂填了期末數(shù)據(jù),沒有任何根據(jù)胡亂填的,我想知道我這邊接手后該怎么做呢
麻煩問一下,我們企業(yè)是小規(guī)模,我在報(bào)第二季度稅的時(shí)候填寫財(cái)報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表因?yàn)闆]有帶出來,所以自己填的年初數(shù),但是我當(dāng)時(shí)把年初數(shù)看成期初數(shù),結(jié)果填錯(cuò)了填成第一季度期末數(shù)了!現(xiàn)在報(bào)第三季度的稅才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,麻煩問一下需不需要改?怎么改?
老師,我想問一下有一個(gè)戶是小規(guī)模5月份成立的,但是一直沒有運(yùn)營起來,也沒放實(shí)收資本,我我現(xiàn)在打算報(bào)企業(yè)所得稅,報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)或期末數(shù)不能為0,應(yīng)該怎么辦呀
請(qǐng)問老師,以前的會(huì)計(jì)工資沒有計(jì)提,直接做費(fèi)用,所以申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)發(fā)職工薪酬是沒有期初數(shù)的,在第三季度是我改成計(jì)提,現(xiàn)在第三季度期末數(shù)有應(yīng)付職工薪酬數(shù)值,但是只是7-9月的,請(qǐng)問一下我需要重新計(jì)算把前面6個(gè)月算起來加進(jìn)去嗎
請(qǐng)問一下,新公司去年3月成立的,銀行是去年4月辦的,法人也是去年4月才存了800元扣銀行費(fèi)用,這是個(gè)空公司只有證什么都沒有, 問題1:這家公司是不是不需要注冊(cè)資本,財(cái)務(wù)報(bào)表制作直接實(shí)收資本填0嗎 2.首次補(bǔ)填報(bào)去年的企業(yè)所得稅1-3月份的,出現(xiàn)需要填資產(chǎn)總額,必須大于0,可是這家公司是沒有資產(chǎn)的,我只能填了0.01萬元,那這樣資產(chǎn)負(fù)債表的起初期末數(shù)就不對(duì)了,多了0.01萬元,怎么辦呢
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個(gè)人開的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請(qǐng)問要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說跟工商對(duì)不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計(jì)提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補(bǔ)計(jì)提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場價(jià)值為(??)萬元。
民間非營利組織財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是100萬增值稅申報(bào)表的收入是120萬,財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計(jì)入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會(huì)計(jì)科目
分配現(xiàn)金股利會(huì)影響所有權(quán)益嗎
老師,請(qǐng)問稅負(fù)怎么算