你好,則甲公司應(yīng)收票據(jù)的入賬金額=200萬*(1%2B13%)%2B9萬=235萬?
甲公司2019年6月6日銷售產(chǎn)品一批,貨款為1000萬元,增值稅稅率為13%,該公司為增值稅一般納稅人。銷售當(dāng)日甲公司收到購貨方寄來一張3個(gè)月到期的商業(yè)承兌匯票,則甲公司應(yīng)收票據(jù)的入賬金額是()萬元。
甲公司2019年7月31日銷售產(chǎn)品一批,貨款為2000萬元,增值稅稅率為13%,為購貨方代墊的運(yùn)雜費(fèi)為10萬元,該公司為增值稅一般納稅人,銷售當(dāng)時(shí)甲公司收到購貨方寄來一張3個(gè)月到期不帶利息的商業(yè)承兌匯票,請問會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收票據(jù) 2260 應(yīng)收賬款 10 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)260 這樣這是不是不對(duì)?借貸得數(shù)對(duì)不起來,這是初級(jí)會(huì)計(jì)職稱的一道題
甲公司2019年6月6日銷售產(chǎn)品一批,貨款為1 000萬元,增值稅稅率為13%,該公司為增值稅一般納稅人。銷售當(dāng)日甲公司收到購貨方寄來一張3個(gè)月到期的商業(yè)承兌匯票,則甲公司應(yīng)收票據(jù)的入賬金額是( )萬元。
1.甲公司為增值稅一般納稅人,2021年6月6日甲公司銷售產(chǎn)品一批,成本80萬,貨款為100萬元,增值稅稅率為13%,銷售當(dāng)日甲公司收到購貨方寄來一張3個(gè)月到期的商業(yè)承兌匯票。3個(gè)月后匯票到期,收到款項(xiàng)。寫出銷售時(shí)和收到款項(xiàng)和收不到款項(xiàng)的分錄。(答案中金額以萬元為計(jì)量單位)
21.甲公司為增值稅一般納稅人,2021年8月30日銷售產(chǎn)品一批,貨款為200萬元,增值稅稅率為13%,為購貨方代墊的運(yùn)雜費(fèi)為9萬元。銷售當(dāng)日甲公司收到購貨方寄來一張3個(gè)月到期不帶息商業(yè)承兌匯票結(jié)算全部款項(xiàng),則甲公司應(yīng)收票據(jù)的入賬金額為()萬元。A.235B.200C.209D.226
請問用友U8應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化的期初數(shù)據(jù)在哪里啊
甲公司因銷售產(chǎn)品承諾提供產(chǎn)品質(zhì)量保證金200萬,實(shí)際發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)用250萬 負(fù)債賬面200大于計(jì)稅基礎(chǔ)250,可抵扣暫時(shí)差異?
農(nóng)牧企業(yè)免企業(yè)所得稅,企業(yè)利潤為50萬,匯算清繳后有100萬土地租金沒取得發(fā)票,調(diào)增100萬,最終企業(yè)利潤還是50萬吧??對(duì)于企業(yè)來說調(diào)增100萬還是免企業(yè)所得稅,我想問的問題是,提取盈余公積金后股東分紅也還是按這50萬吧?,這100萬增加利潤吧???
找郭老師回答問題 老師 我是小規(guī)模納稅人 我這個(gè)季度開具專票3萬,需要交稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司,又分包給下面班組,班組是個(gè)體戶,給我開票名稱寫的是工程服務(wù),應(yīng)該寫什么名稱最好呢
稅負(fù)率的預(yù)警值是怎么算啊
老師您好,2024年個(gè)體戶是定期定額的,系統(tǒng)都是自動(dòng)申報(bào)。昨天稅管聯(lián)系說有農(nóng)民工員工工資需要申報(bào)個(gè)稅,叫我補(bǔ)申報(bào)。我想問如果去年開票30萬,員工工資只有19萬,是否需要納經(jīng)營所得個(gè)稅?
首單收匯92696元,銷售訂單87119元,報(bào)關(guān)單走的CIF。報(bào)關(guān)單產(chǎn)品+運(yùn)保費(fèi)=報(bào)關(guān)單總額91198元。FOB確認(rèn)收入產(chǎn)品-運(yùn)保費(fèi)=65524元。 老師,報(bào)關(guān)單總額=收匯=銷售訂單嗎?這些全部要一致嗎,現(xiàn)在備案發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù),是這樣的,幫看下改銷售訂單可以嗎
老師,請問公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫什么,借款沒有利息
請問老師,有沒有快遞公司具體的財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)核算