你好,全員需要做匯算清繳的,如果累計(jì)收入在12萬(wàn)以?xún)?nèi),預(yù)繳的時(shí)候已經(jīng)交了個(gè)稅的,可以不用補(bǔ),免于申報(bào)就行。
老師好,2021年度預(yù)交和已交一致還要不要進(jìn)行個(gè)稅匯算清繳?
年度企稅已全部預(yù)繳,匯算清繳還要交稅嗎,如果我預(yù)交一部分稅,是不是匯算清繳,還有補(bǔ)未預(yù)交完的
個(gè)體工商戶年度匯算清繳,已經(jīng)預(yù)繳了3500的稅,還要補(bǔ)交5000多,正常嗎?
你好,我做匯算清繳之前提示要申報(bào)年度報(bào)表,我這個(gè)年度報(bào)表是報(bào)匯算清繳調(diào)整前的數(shù)據(jù)還是報(bào)調(diào)整后的數(shù)據(jù)呀?我這年報(bào)能和預(yù)繳季度所得稅的時(shí)候提交的報(bào)表不一致嗎?
老師,匯算清繳年度申報(bào)表無(wú)需調(diào)整還需要填嗎? 就是沒(méi)有調(diào)整項(xiàng),應(yīng)交的稅款和預(yù)交的一致
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出售廢舊的電梯給對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出售廢舊的電梯給對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
某企業(yè)自行開(kāi)發(fā)某項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)研發(fā)和開(kāi)發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開(kāi)發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開(kāi)發(fā)成功后發(fā)生注冊(cè)登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請(qǐng)幫忙回答以下三個(gè)問(wèn)題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會(huì)計(jì)分錄。三,編制無(wú)形資產(chǎn)登記注冊(cè)后的會(huì)計(jì)分錄。
老師,企業(yè)收到預(yù)收賬款在2024年7月開(kāi)具四百萬(wàn)發(fā)票,后續(xù)陸續(xù)提供服務(wù),增值稅按照發(fā)票確認(rèn)收入,賬面原來(lái)是按照400萬(wàn)記賬的,但是企業(yè)所得稅可以按照實(shí)際提供服務(wù)金額確認(rèn)收入300萬(wàn)嗎?需要調(diào)賬嗎?
老師,我們出口的外貿(mào)企業(yè),那些報(bào)關(guān)費(fèi),海運(yùn)費(fèi),港雜費(fèi),拖車(chē)費(fèi)開(kāi)給我們的發(fā)票,我們是做不抵扣勾選,勾選的時(shí)候不抵扣是選用于免稅項(xiàng)目,是什么意思,幫我解釋一下,我是新手,不太懂
出口貨物直接出口給A客戶的客戶B,收匯收A客戶,出口發(fā)票名稱(chēng)是開(kāi)A還是B?
老師您好,現(xiàn)在個(gè)體工商戶都怎么收經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅?
老師,我想注冊(cè)一個(gè)運(yùn)輸公司,規(guī)模5百萬(wàn)以下,對(duì)方廠里要的票是9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票,目前我借用人家運(yùn)輸公司的資質(zhì),我從他們公司開(kāi)票他收我6點(diǎn)5的稅點(diǎn),我如果自己注冊(cè)公司大概能省下幾個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用呢?
固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)怎么確定是更新改造支出不提折舊和大修理期間提折舊
老師,業(yè)務(wù)招待的住宿專(zhuān)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
超過(guò)12萬(wàn),不用補(bǔ)稅,預(yù)交和已交一致,要不要做匯繳?
你好,需要做匯算清繳的,因?yàn)槿珕T都要做。