您好, 是的 紅字肯定打印出來 的
老師 我們是一般納稅人 給客戶開的普票 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有問題需要紅沖 但是發(fā)票客戶已經(jīng)入賬并打款了 是必須把發(fā)票要回來才能紅沖嗎?
請問老師我開出去的專票對方已經(jīng)認證了,但現(xiàn)在我要紅沖 必須是對方開具紅字信息表嗎
老師,我開出去的專票,有問題,要紅沖,那紅沖完了,必須得打印出來是吧,浪費兩張發(fā)票嗎
老師,普票紅沖的話是不是也要開負數(shù)發(fā)票,跟專票負數(shù)發(fā)票一樣操作嗎?普票紅沖還需要填寫紅字信息表嗎?我上月開出去的普票,現(xiàn)在人退回來了,我要紅沖,我打開那張發(fā)票了,上面就有紅沖的字樣,我是怎么操作呢?
小天老師問個問題要是供應(yīng)商開發(fā)票給我們未抵扣票也沒打印出來發(fā)現(xiàn)票開錯那紅沖后要不要把錯票和紅沖的票打出來啊
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
老師,我有張發(fā)票客戶給我郵寄過來了,6月21日的,那到現(xiàn)在怎么系統(tǒng)上沒有這張發(fā)票呢
你和對方確認一下,是對方是不是開了紅色發(fā)票了?或者作廢了
還在嗎老師
你和對方確認一下,是對方是不是開了紅色發(fā)票了?或者作廢了
哦,是開了一個紅沖的,
又開了一個一模一樣的
那不能認證嗎?
對,那你就沒有必要再認證了。
不對呀,一開始他們開的專票,那時候還不是一般納稅人,所以紅沖之前的,是不是他們紅沖錯了
也有可能是紅沖錯了