你好,平時(shí)這樣可以,但是月底要把增值稅做出來(lái),免稅的金額再做到營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助
小規(guī)模納稅人公司,2021年收入客戶(hù)一直沒(méi)給錢(qián),所以我們沒(méi)有開(kāi)收入發(fā)票,在22年4月客戶(hù)給了100萬(wàn)21年的收入,然后開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,這樣子,賬務(wù)處理上應(yīng)該還是算做21年收入嗎?交增值稅怎么算?因?yàn)槭且徽晔杖?,具體分不清哪個(gè)月份,所以不知享不享受小規(guī)模增值稅優(yōu)惠政策?稅務(wù)上應(yīng)該算21年收入稅金還是22年???
老師你看我這憑證做的對(duì)嗎?我們是小規(guī)模納稅人,今年不是享受不交增值稅嗎?這是無(wú)票收入客戶(hù)不要發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)是19年收的款,但是到現(xiàn)在對(duì)方?jīng)]要求開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在這個(gè)月做無(wú)票收入,那么可以享受現(xiàn)在增值稅優(yōu)惠政策嗎?(現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人開(kāi)具普票都不用繳納增值稅)
老師,請(qǐng)問(wèn)是19年收的款,但是到現(xiàn)在對(duì)方?jīng)]要求開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在這個(gè)月做無(wú)票收入,那么可以享受現(xiàn)在增值稅優(yōu)惠政策嗎?(現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人開(kāi)具普票都不用繳納增值稅)
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無(wú)票收入做,可以嗎?
老師,早上好!我想問(wèn)一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬(wàn),比如說(shuō)3月份食材款5萬(wàn),水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購(gòu)買(mǎi)廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)減少了,利潤(rùn)表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來(lái)稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒(méi)有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人24年7月份開(kāi)了一份170萬(wàn)的票,24年10月開(kāi)了一份180萬(wàn)的票,其他各月都是小金額10幾萬(wàn),24年共開(kāi)票不含稅金額470萬(wàn),那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開(kāi)100萬(wàn)的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢(qián)?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開(kāi)完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬(wàn)元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬(wàn)元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問(wèn)這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
那要一步到位呢怎么做這次分錄呢?
平時(shí),借應(yīng)收帳款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。季度末將減免的增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
就是還是要價(jià)稅分離分錄很沒(méi)有優(yōu)惠政策一樣做分錄,對(duì)吧。只是在申報(bào)時(shí)把減免的稅額分錄做到營(yíng)業(yè)外收入,即使客戶(hù)不開(kāi)發(fā)票我也要把他價(jià)稅分離對(duì)吧做賬報(bào)稅時(shí)
你好,沒(méi)錯(cuò),你的理解是正確的,開(kāi)票不開(kāi)票和銷(xiāo)售方來(lái)說(shuō)都一樣交稅的
好的 明白啦 那應(yīng)交增值稅計(jì)算10000/1.03*3%=291.26對(duì)吧
對(duì)的。沒(méi)錯(cuò)。是按照這樣計(jì)算的
謝謝老師
?不客氣,祝你生活愉快,請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià),謝謝