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建筑業(yè),計(jì)提的計(jì)提的稅金及附加,所得稅費(fèi)用月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

2022-06-28 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-28 10:22

同學(xué)你好 對(duì)的 都是要結(jié)轉(zhuǎn)損益的

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快賬用戶7120 追問 2022-06-28 10:24

具體結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫?我結(jié)轉(zhuǎn)以后軟件的資產(chǎn)負(fù)債表里總提示不平?

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快賬用戶7120 追問 2022-06-28 10:28

本月的增值稅,下個(gè)月交分錄是這樣寫嗎? 借:應(yīng)收賬款 ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 增值稅是寫未交增值稅,還是寫應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-06-28 10:36

同學(xué)你好 寫應(yīng)交增值稅

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同學(xué)你好 對(duì)的 都是要結(jié)轉(zhuǎn)損益的
2022-06-28
你好; 是的; 稅金及附加月末轉(zhuǎn)本年利潤去? ?
2022-11-18
是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面
2021-07-01
那個(gè)需要附計(jì)算附加的計(jì)算表
2024-11-23
同學(xué)你好 現(xiàn)在都是稅金及附加的
2021-09-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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