您好!可以的。系統(tǒng)里面有就可以了
老師,這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票但有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我做了零申報(bào),這樣可以的嗎?我做了零申報(bào)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒勾選認(rèn)證哦,現(xiàn)在可以勾選認(rèn)證嗎?
老師你好,現(xiàn)在的發(fā)票認(rèn)證,如果是對(duì)方開票了,24小時(shí)候以后我們就能認(rèn)證,但是我們還沒拿到票,如果我們勾選認(rèn)證了,對(duì)方能作廢嗎?如果對(duì)方作廢了,有怎么處理呢?
我在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺(tái)勾選的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)有好幾張專票是對(duì)方公司開給我們公司的專票 但是目前還沒見到發(fā)票回來 這些發(fā)票我要賬務(wù)處理嗎 然后對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要認(rèn)證嗎
老師好,如果稅號(hào)開錯(cuò)了,對(duì)方是不是無法在勾選平臺(tái)進(jìn)行勾選認(rèn)證,現(xiàn)在紅沖需要對(duì)方把發(fā)票退回來嗎
老師好!對(duì)方給開了進(jìn)項(xiàng)票,但是票還沒拿回來,可以勾選認(rèn)證嗎
老師,請(qǐng)問24年異地預(yù)繳的所有金額合計(jì),可以在哪里導(dǎo)出?24年工商年報(bào)納稅總額需要填寫
增值稅申報(bào)表填無票收入,下月怎么沖紅
老師,含稅金額是貨款加著票點(diǎn)的對(duì)嗎
老師您好,因2024年社?;鶖?shù)上漲,在2025.03月補(bǔ)提、補(bǔ)繳了上漲社保,可是在3月個(gè)稅申報(bào)里,沒有扣除,是在4月工資申報(bào)扣除的。請(qǐng)問4月里賬務(wù)處理要怎么做?
你好老師,領(lǐng)導(dǎo)讓我們按利潤的10%計(jì)提盈余公積,是本月凈利潤嗎?分錄怎么做?我們?cè)履┒际墙Y(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了
老師的車租給學(xué)校用,每年支付他租車費(fèi)5000元。這個(gè)要不要登記個(gè)稅?他沒給學(xué)校開發(fā)票。
老師,個(gè)人和公司要收購另外一家公司,需要什么資料
工商年報(bào)中的年繳費(fèi)基數(shù)是指本年度每個(gè)月的社保繳費(fèi)基數(shù)的合計(jì)數(shù)對(duì)嗎?比如說月工資是3000,繳費(fèi)基數(shù)4879是按照4879統(tǒng)計(jì)還是3000統(tǒng)計(jì)呢
老師你好,本公司借對(duì)方公司的錢,對(duì)方公司不讓做借款,本公司該怎么合理的借入對(duì)方的錢?
公司銷售貨物,銷售方付款運(yùn)輸公司,造成貨物損失,運(yùn)輸公司給招銷售方賠償款,銷售方是否開票給運(yùn)輸公司
提前勾選了怎么做分錄呢
你好!一樣的。借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
發(fā)票回來后再怎么做分錄呢
你好!借原材料等?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款