你好 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款---暫估 你維修的時候 借:工程施工---其他間接費(fèi)用 貸:原材料

我是一般納稅人工程公司,建筑工程分包了100萬勞務(wù)給個體戶,個體戶沒有給我開票,我需要成本,想暫估這100萬成本,怎么做分錄
一般納稅人建筑工程公司當(dāng)月新建賬,開出的稅票怎么確認(rèn)收入,應(yīng)該怎么做分錄
建筑工程公司一般納稅人購買配件及維修怎么做暫估入庫分錄
我是建筑公司,一般納稅人,去年計提機(jī)械費(fèi),分錄:借工程施工-機(jī)械費(fèi),貸應(yīng)付賬款-暫估,年底工程施工已結(jié)轉(zhuǎn),今年3月來票,我該用怎么沖紅?分錄怎么做?
你好 老師 請問小規(guī)模納稅人建筑工程公司暫估入庫賬務(wù)處理怎么做呢
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點(diǎn)增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
那如果購買的是雜呢,就是水管這些,是借庫存商品嗎
可以的,你放到庫存商品里面問題不大的
好的謝謝
親,滿意請丟金幣和好評哦? b( ̄▽ ̄)d