你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?

按季申報(bào)的商業(yè)企業(yè)屬于小規(guī)模納稅人,2022年1月-3月份銷售額取得不含稅收入24萬元,其中銷售貨物3萬元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,提供餐飲服務(wù)取得不含稅收入14萬元。問:小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表怎么做
某食品加工企業(yè)是增值稅小規(guī)模納稅人,兼營餐飲服務(wù)。2021年7月食品銷售收入23000元,餐飲收入18000元:8月食品銷售收入32000元,餐飲收入21000元;9月品銷售收入65000元,餐飲收入25000元。其中,食品銷售收入36000元部分由稅務(wù)關(guān)代開專用發(fā)票,其余部分開具普通發(fā)票,餐飲收入未開具正規(guī)發(fā)票。上述所有收入包括增值稅,企業(yè)選擇按季申報(bào)納稅,納稅申報(bào)日期為2021年10月12日。
某食品加工企業(yè)是增值稅小規(guī)模納稅人,兼營餐飲服務(wù)。2021年7月食品銷售收入23000元,餐飲收入18000元;8月食品銷消售收入32000元,餐飲收入21000元;9月品銷售收入65000元,餐飲收入25000元。其中,食品銷售收入36000元部分由稅務(wù)關(guān)代開專用發(fā)票,其余部分開具具普通發(fā)票,餐飲收入未開具正規(guī)發(fā)票。上述所有收入包括增值稅,企業(yè)選擇按季申報(bào)納稅,納稅申報(bào)日期為2021年10月12日。
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,主要銷售日常用品,適用征收率3%。2月份該企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)2月3日,銷售給某小型超市一批食品,取得銷售收入4600元;(2)2月11日,購進(jìn)一批酒水,貨款10000元,增值稅1300元;(3)2月12日,將前一日所購酒水銷售給某公司用于年會(huì),取得銷售收入16000元;(4)2月20日,銷售給某一般納稅人一批辦公用品,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入10000元。要求:計(jì)算該企業(yè)2月份的應(yīng)納增值稅額
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,主要銷售日常用品,適用征收率3%。2月份該企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)2月3日,銷售給某小型超市一批食品,取得銷售收入4600元;(2)2月11日,購進(jìn)一批酒水,貨款10000元,增值稅1300元;(3)2月12日,將前一日所購酒水銷售給某公司用于年會(huì),取得銷售收入16000元;(4)2月20日,銷售給某一般納稅人一批辦公用品,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入10000元。要求:計(jì)算該企業(yè)2月份的應(yīng)納增值稅額。
親,有個(gè)問題想請(qǐng)教下呢,我們公司經(jīng)營的一個(gè)產(chǎn)品,廠家雖然給了我們二贈(zèng)一的政策(沒有相關(guān)協(xié)議),發(fā)票沒有按照二贈(zèng)一來同步開給我們,這種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)怎么去盡量避免呢?
老師,為啥昨天開的普票沒有稅,今天就有稅了。這季度沒超啊
個(gè)體工商戶一般是用經(jīng)營者的卡號(hào)來收款?還是可以用營業(yè)執(zhí)照名稱去開一張卡?
公司的公章遺失了之后,登報(bào)的話,需要填寫工商上的數(shù)字嗎?
家權(quán)老師,因?yàn)槲乙劫~呀,A背書給我,借應(yīng)收票據(jù)A,貸應(yīng)收賬款,我又背書給B,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)付票據(jù)B,我最后平賬不就是借應(yīng)付票據(jù)B,貸應(yīng)收票據(jù)A嗎?
老師 麻煩問一下 借款200萬 借了257天 利率按3。利息是多少???怎么算呢?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表重分類后與科目余額又對(duì)不上了,重分類類的邏輯關(guān)系是怎么的呢,我算了一下對(duì)不上
財(cái)務(wù)中,庫存報(bào)損,要些什么資料才可以計(jì)入營業(yè)外支出
老師,我表格里有一大堆產(chǎn)品名字,我想知道另一個(gè)表格里的產(chǎn)品名字是否在第一個(gè)表格里,沒有其他條件,我可以用啥方式快速找出來2個(gè)表格一樣的名字
老師,物業(yè)停車費(fèi)是開6%還是5%還是9%的稅率呢?

