您好,你把完整的題目全部發(fā)過來吧
老師您好!我公司十月份銷售商品50個,月末結轉(zhuǎn)成本10萬元,(采用月末一次加權平均法結轉(zhuǎn)成本)給客戶開了發(fā)票確認了收入,十一月出因為對賬發(fā)現(xiàn)問題,客戶將沒認證的發(fā)票退回,我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個,給對方把正確發(fā)票開出來。上月確認收入分錄 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 銷項稅 錯誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負號 又將上月結轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營業(yè)務成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么? 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢?
老師,請問這個題目,5月份結轉(zhuǎn)成本和6月份采購入庫分錄應該怎么寫呢?5月份銷售C產(chǎn)品數(shù)量100,但實際庫存數(shù)量只有50 的。
1)本月完工產(chǎn)品入庫,完工率60%,結轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。其中紅星電腦入庫2000臺,新雨2)結轉(zhuǎn)本月期間費用3)按固定資產(chǎn)月末凈值的10%預提維修費。(4)按本月產(chǎn)品銷售收入的80%結轉(zhuǎn)銷售成本(假設銷售產(chǎn)品為紅星電腦60%,新雨電腦405)年末,結轉(zhuǎn)本年實現(xiàn)的凈利潤。根據(jù)上述自動轉(zhuǎn)賬格式生成記賬憑證時是否有順序要求?請指出生成記賬憑證的順序(5分)根據(jù)上述設置和條件,請寫出下列指標的取數(shù)公式(每個公式1分,共計5分)1)全年采購顯示器總量;(2)本月銷售新雨電腦數(shù)量3)全年貨幣資金增加額;(4)本月建行人民幣存款額5)年末固定資產(chǎn)凈值30分)
老師,請問6月份采購入庫的發(fā)票7月份才收到,但當時沒有做預庫存,直接做了庫存商品,還結轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在應該怎么處理呢,麻煩幫寫一下具體分錄
用于出口退稅的進項勾選了進項認證了,去年11月沒有銷項沒有抵扣,做了分錄借庫存商品應交稅費進項稅,貸應付賬款,也結轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報表做了進項轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
商品規(guī)格如果是60ml*200ml那發(fā)票上也可以直接用這種格式填寫嗎?
小規(guī)企業(yè)匯算清繳這是需要補稅嗎?
你好老師,我去年把一次性補償金72000元,計入工資里了,但工會經(jīng)費都沒有交。那今天所得稅匯算清繳我該如何報表。
我想向您咨詢一下,一般私企會計需要做哪些財會事務和用哪些表格呀?
老師你好,我公司做家具安裝工程的,把家具安裝承包到另外一家公司,對方公司開票內(nèi)容*勞務*家具安裝可以嗎?
老師,我們公司的個人所得稅之前會計是按照權責發(fā)生制來申報的,現(xiàn)在想調(diào)成收付實現(xiàn)制怎么調(diào)呢?之前是3月工資4月發(fā)放,3月所屬期時就申報了,現(xiàn)在4月工資5月發(fā)放,我可以這月申報4月份所屬期工資報0,然后等6月15號前申報5月所屬期個稅時再填寫他們4月份的工資嗎?
分公司獨立核算,匯算清繳企業(yè)所得稅時是和總公司合并報表嗎?把分公司和總公司的報表數(shù)據(jù)加起來嗎?
老師請問小規(guī)模單位銷售自己用的汽車申報時沒超三十萬免稅嗎
你好,我們是貨運公司,有些單子是拼車沒有專票的,請問普票開回來有用不
中間問題是問A產(chǎn)品的,和C產(chǎn)品無關
是做暫估成本嗎?6月再沖回暫估嗎?
老師,在嗎?
那這個題目有點問題的呀
怎么不回答我呢?
正常庫存數(shù)量只有50,不能銷售100是嗎?
這個企業(yè)是6月份購入的,但是5月份已經(jīng)銷售了,暫估是先購入,發(fā)票沒有到,所以暫估成本
對呀,這個不合理呀
那5月份不做暫估,只結轉(zhuǎn)庫存的50嗎?剩下的6月份購入以后再結轉(zhuǎn)成本嗎?
這個題目有點不嚴謹,題目意思應該是5月份采購,但是發(fā)票沒有收到,6月份收到發(fā)票
這樣的話需要5月有暫估成本
但是問題是按多少暫估題目里面也沒有說呀
嗯嗯,好的。如果是5月采購,沒有收到發(fā)票的話,那暫估入庫和結轉(zhuǎn)成本的分錄您能給我發(fā)一下嗎?
沒有給出暫估的單價呀,所以分錄里面的數(shù)字得不出來 暫估會計分錄 借:原材料 貸:應付賬款 因為有暫估,成本就正常結轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務成本 貸,庫存商品
那6月發(fā)票到了以后,和暫估單價不一樣的話,成本還需要沖回再重新結轉(zhuǎn)嗎?
發(fā)票到了紅字沖回暫估的會計分錄,再按照發(fā)票金額 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款
對的,是這樣的,不一樣的話還要調(diào)整的
好的,謝謝老師
不客氣哈,麻煩對我的回復進行評價,謝謝